中共富民县委政法委员会
2016年部门决算公开说明
一、基本职能及主要工作
中共富民县委政法委员会代表县委负责协调社会管理综合治理及平安建设的各项工作。2016年,政法委牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三大任务,全面深化平安建设、法治建设和队伍建设,切实提高政法工作现代化水平,为全面深化改革创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
二、部门基本情况
部门在职在编实有人数12人,其中:财政供养人员14人 ,其中在职12人,退休2人,在编实有车辆3辆。
三、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
(1)本单位本年全年收入合计326.62万元,全部为财政拨款收入。基本收入193.10万元,占全年收入的64.42%,专项收入116.2万元,占全年收入的35.58%。
行政运行收入168.11万元,占全年收入的51.47%,其他共产党事务支出收入57.2万元,占全年收入的17.51%,住房公积金收入12.367万元,占全年收入的3.79%,行政单位医疗收入12.62万元,占全年收入的3.86%,国有土地使用权出让收入安排的收入45万元,占全年收入的13.78%。其他共产党事物支出收入17.32万元,占全年收入的5.3%。
(2)本单位全年支出333.1万元,其中基本支出188.17万元,占全年支出的56.49%,专项业务支出144.92万元,占全年支出的43.51%。
行政运行支出163.19万元,占全年支出的49%,其他共产党事务支出42.9万元,占全年支出的12.88%,其他共产党事务支出17.32万元,占全年支出的5.2%,住房公积金支出12.37万元,占全年支出的3.7%。行政单位医疗支出12.62万元,占全年支出的3.79%,国有土地使用权出让收入安排的支出56万元,占全年支出的16.81%。
2.收入支出与上年度对比分析
(1)本年收入326.62万元与上年243.13的万元相比增加83.49万元,增加34.34%。增加原因主要是其他共产党事物支出的收入增加,导致收入增加。
(2)本年支出333.1万元与上年的203.68万元相比增加129.42万元,增加63.54%,增加原因主要是动用上年结余、增资。
3.年末收支结余情况分析
单位本年度结余44.4万元与上年50.88万元相比减少6.48万元,增加12.73%,其中行政运行结余4.92,一般行政管理事物结余14万元,其他共产党事务支出结余5.6万元,其他司法支出结余1.3万元。
四、 “三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.7万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出6万元,公务接待费支出1.7万元。
(一)因公出国(境)费
2016年我单位无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费6万元,主要用于保障综治维稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年共有国内公务接待20余批次,170余人,公务接待费开支1.7万元,主要用于政法综治维稳及平安建设检查督查等方面产生的费用。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 编制单位:富民县政法委员会 |
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金额单位:元 |
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| 收入 |
支出 |
|
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
| 一、财政拨款收入 |
1 |
3,266,231.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,234,118.80 |
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
450,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
287,000.00 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
126,222.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
560,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
123,652.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
3,266,231.00 |
本年支出合计 |
55 |
3,330,992.80 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
56 |
|
|
| 年初结转和结余 |
26 |
508,789.60 |
提取职工福利基金 |
57 |
|
|
| 项目支出结转和结余 |
27 |
508,789.60 |
转入事业基金 |
58 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
444,027.80 |
|
|
29 |
|
项目支出结转和结余 |
60 |
394,785.60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
| 总计 |
31 |
3,775,020.60 |
总计 |
62 |
3,775,020.60 |
|
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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|
收入决算表 |
|
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公开02表 |
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
|
|
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|
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|
|
金额单位:元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,266,231.00 |
3,266,231.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
2,566,357.00 |
2,566,357.00 |
|
|
|
|
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
2,393,114.00 |
2,393,114.00 |
|
|
|
|
|
| 2013601 |
行政运行 |
1,681,114.00 |
1,681,114.00 |
|
|
|
|
|
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
572,000.00 |
572,000.00 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
173,243.00 |
173,243.00 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
173,243.00 |
173,243.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
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支出决算表 |
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公开03表 |
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
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|
金额单位:元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
3,330,992.80 |
1,881,745.80 |
1,449,247.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
2,234,118.80 |
1,631,871.80 |
602,247.00 |
|
|
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
2,060,875.80 |
1,631,871.80 |
429,004.00 |
|
|
|
| 2013601 |
行政运行 |
1,631,871.80 |
1,631,871.80 |
|
|
|
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
429,004.00 |
|
429,004.00 |
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
173,243.00 |
|
173,243.00 |
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
173,243.00 |
|
173,243.00 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
287,000.00 |
|
287,000.00 |
|
|
|
| 20406 |
司法 |
287,000.00 |
|
287,000.00 |
|
|
|
| 2040699 |
其他司法支出 |
287,000.00 |
|
287,000.00 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
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财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
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|
公开04表 |
|
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,816,231.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,234,118.80 |
2,234,118.80 |
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
450,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
287,000.00 |
287,000.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
3,266,231.00 |
本年支出合计 |
53 |
3,330,992.80 |
2,770,992.80 |
560,000.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
508,789.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
444,027.80 |
444,027.80 |
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
398,789.60 |
|
55 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
110,000.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
3,775,020.60 |
总计 |
58 |
3,775,020.60 |
3,215,020.60 |
560,000.00 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
398,789.60 |
|
398,789.60 |
2,816,231.00 |
1,930,988.00 |
885,243.00 |
2,770,992.80 |
1,881,745.80 |
889,247.00 |
444,027.80 |
49,242.20 |
394,785.60 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
98,789.60 |
|
98,789.60 |
2,566,357.00 |
1,681,114.00 |
885,243.00 |
2,234,118.80 |
1,631,871.80 |
602,247.00 |
431,027.80 |
49,242.20 |
381,785.60 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
98,789.60 |
|
98,789.60 |
2,393,114.00 |
1,681,114.00 |
712,000.00 |
2,060,875.80 |
1,631,871.80 |
429,004.00 |
431,027.80 |
49,242.20 |
381,785.60 |
|
| 2013601 |
行政运行 |
|
|
|
1,681,114.00 |
1,681,114.00 |
|
1,631,871.80 |
1,631,871.80 |
|
49,242.20 |
49,242.20 |
|
|
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
140,000.00 |
|
140,000.00 |
|
|
|
140,000.00 |
|
140,000.00 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
98,789.60 |
|
98,789.60 |
572,000.00 |
|
572,000.00 |
429,004.00 |
|
429,004.00 |
241,785.60 |
|
241,785.60 |
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
173,243.00 |
|
173,243.00 |
173,243.00 |
|
173,243.00 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
173,243.00 |
|
173,243.00 |
173,243.00 |
|
173,243.00 |
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
287,000.00 |
|
287,000.00 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
| 20406 |
司法 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
287,000.00 |
|
287,000.00 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
| 2040699 |
其他司法支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
287,000.00 |
|
287,000.00 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
126,222.00 |
126,222.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
123,652.00 |
123,652.00 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
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|
公开06表 |
|
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
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|
金额单位:元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,357,659.34 |
302 |
商品和服务支出 |
266,778.46 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
391,022.00 |
30201 |
办公费 |
65,107.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
626,336.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
201,953.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
138,348.34 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
18,720.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4,376.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
792.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
257,308.00 |
30211 |
差旅费 |
30,815.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
133,656.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4,910.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
— |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
5,880.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17,100.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
20,738.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
123,652.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
23,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40,121.16 |
399 |
其他支出 |
|
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25,800.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,419.00 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
1,614,967.34 |
公用经费合计 |
266,778.46 |
|
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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公开07表 |
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
|
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|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:富民县政法委员会 |
|
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|
|
|
|
金额单位:元 |
|
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|
|
|
公开09表 |
|
|
| 编制单位:富民县政法委员会 |
|
|
金额单位:元 |
|
| |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
| (一)支出合计 |
2 |
|
77,225.16 |
| 1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
60,125.16 |
| (1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
| (2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
60,125.16 |
| 3.公务接待费 |
7 |
20000 |
17,100.00 |
| (1)国内接待费 |
8 |
— |
17,100.00 |
| 其中:外事接待费 |
9 |
— |
|
| (2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
|
| (二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
| 1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
| 2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
| 3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
| 4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
3 |
| 5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
20 |
| 其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
| 6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
171 |
| 其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
| 7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
|
| 8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
|
| 二、机关运行经费 |
22 |
— |
266,778.46 |
| (一)行政单位 |
23 |
— |
266,778.46 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
|
| 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
| 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|