富民县水务局2018年部门预算公开编制说明
目录
第一部分富民县水务局2018年部门预算编制说明
第二部分富民县水务局2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、部门基本情况表
十三、行政事业单位资产情况表
十四、政府采购预算表
富民县水务局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门,担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。
根据富民县水务局工作需要,现共设立以下机构:局办公室、计划财务科、建设科、水资源开发利用科、防汛抗旱管理科、富民县计划供水节约用水办公室、富民县水土水政监察大队、富民县水利管理服务中心、富民县水利工程技术服务中心、富民县自来水公司。
各镇(街道)设立水务站,主要职责为:负责辖区内水资源和水利设施安全管理、水土流失治理和监测、组织防汛抗旱工作、水资源保护及开发利用管理、水利技术的推广应用等工作。
(二)机构设置情况
纳入富民县水务局2018年度部门预算编报的独立核算单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
富民县水利管理服务中心机构规格股所级,是财政补助事业单位,纳入2018年部门预算编报的单位1个。
富民县水利工程技术服务中心机构规格股所级,是财政补助事业单位,纳入2018年部门预算编报的单位1个。
(三)重点工作概述
全县共完成水利建设投资10568万元,争取到中央和省、市资金5266.23万元。完成各类水利工程3063件,改善农田灌溉面积2.15万亩。建成水池、水窖182个;新建防渗渠道2.2km;修复水毁工程17处;清淤沟渠42km;加固堤防0.9km;改造中低产田地1万亩;完成水土流失治理面积27.8km2。完成招商引资任务10641.5万元。
(一)水利建设工作扎实推进;(二)项目前期工作加快推进;(三)河长制工作有序推进;(四)防汛抗旱蓄水工作成效显著;(五)切实抓好集中式饮用水源地保护工作;(六)落实最严格水资源管理制度,强化水资源管理工作;(七)城乡供水管理日趋完善;(八)加强节约用水管理,推进节水型社会建设;(九)深化行政审批改革,开展水行政执法管理工作;(十)深化水务改革取得新成效;(十一)安全生产监管工作有序开展;(十二)水土保持工作持续推进;(十三)招商引资工作;(十四)加强水利信息化建设;(十五)自身建设与各项水务工作均衡发展。
二、预算单位基本情况
编制2018年部门预算独立核算单位共1个, 其中:财政全供给单位3个;财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
富民县水务局2017年末实有人员编制25人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制4人),事业编制15人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员5人)。
财政供养人员情况:在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,离休 0人,退休12人,其他人员0人,遗属人员2人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为富民县水利管理服务中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制 0人,事业编制22人。
财政供养人员情况:在职实有22人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养9人,其他人员0人; 离休 0人,退休 26人,遗属人员3人。
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为富民县水利工程技术服务中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。
财政供养人员情况:在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,其他人员0人; 离休 0人,退休 6人,遗属人员7人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1844.64万元,其中:一般公共预算713.64万元,政府性基金0万元,预算内结余结转1131万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1844.64万元,其中:本年收入1844.64万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款713.64万元,政府性基金财政拨款0万元,预算内结余结转1131万元,其他收入0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1844.64万元。本级财力安排支出 1844.64万元,其中,基本支出713.64万元,项目支出1131万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“农林水支出-水利”支出 1662.10万元,主要反映水利行政运行支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出 71.34万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出 65.51万元,主要反映事业单位医疗支出、“住房保障支出-住房改革支出” 45.69万元,主要反映住房公积金的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出713.64万元,项目支出1131万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算9万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费8万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费1万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费预算数与上年相比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金23.21万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县水务局基本支出302.42万元,2017年部门预算基本支出为315.49万元,2018年与上年对比减少13.07万元,增减变化的原因主要是:在职人员调出及退休导致工资福利支出预算减少。
2018年本级财力安排富民县水利管理服务中心基本支出268.53万元,与上年对比增加18.99万元,增减变化的原因主要是:在职人员增资导致工资福利支出预算增加。
2018年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出142.69万元,与上年对比增加14.15万元,增减变化的原因主要是:在职人员增资导致工资福利支出预算增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排富民县水务局项目支出1131万元,与上年对比增加1131万元,变化的原因主要是:预算内结余结转。
2018年本级财力安排富民县水利管理服务中心项目支出0万元,与上年对比无增减变化。
2018年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心项目支出0万元,与上年对比无增减变化。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2018年本级财力安排富民县水务局机关运行经费4.94万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
富民县水务局2018年部门预算公开表三家汇总
滇公网安备 53012402000111号

