中共富民县委宣传部2019年预算公开
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中共富民县委宣传部2019年预算公开目录
第一部分 中共富民县委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富民县委宣传部2019年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、整体支出绩效目标
十三、部门项目支出绩效目标表
十四、部门基本情况表
十五、行政事业单位资产情况表
十六、政府采购预算表
中共富民县委宣传部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
县委宣传部作为县委主管意识形态方面工作的部门,其主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策,通过集中宣讲、会议培训、媒体宣传等多种形式,积极开展理论武装工作。组织引导全县社会舆论,收集有利于富民发展建设的各种信息和经验,并及时整理、介绍和传播,为县委科学决策提供参谋助手作用。领导和协调全县各单位的对外宣传工作,全面开展好宣传思想文化工作,加强与中央、省、市媒体的沟通联络,充分利用新闻媒体平台快速传播的优势积极开展对外宣传,树立我县对外的良好形象。全面加强网络舆情监测和新闻舆论监督,积极开展好网络新闻发言人和政府新闻发言人培训。制订全县精神文明建设规划、计划和实施方案,开展好精神文明创建活动。贯彻落实宣传思想文化事业发展指导方针,调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。负责对全县广播电视事业工作的协调和管理。
(二)机构设置情况
县委宣传部根据主要工作职能职责,内设3个科室:办公室、宣传科、文明办。富民县对外宣传办公室、富民县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、富民县文学艺术界联合会归口县委宣传部管理。
(三)重点工作概述
1、高举新时代的思想旗帜,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
2、抓好新中国成立70周年庆祝活动,高扬礼赞新中国、奋进新时代的主旋律。
3、严格落实意识形态工作责任制,切实加强意识形态阵地管理。
4、壮大新时代主流思想舆论,进一步坚定全县人民团结奋斗的信念和决心。
5、深化新时代精神文明建设,不断提升全社会文明程度。
6、建立健全网络综合治理体系,切实维护网络安全。
7、深化文化体制改革,推动文化事业繁荣发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即中国共产党富民县委员会宣传部,属财政全供给行政单位。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
人员编制17人,其中:行政编制 10人,参公事业编制7人。
财政供养人员情况:在职实有人员11人,其中: 财政全供养 11人,退休 3人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入186.72万元,其中:一般公共预算财政拨款186.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 186.72万元,其中:本年收入186.72万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款186.72万元(本级财力186.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出186.72万元。本级财力安排支出186.72万元,其中,基本支出186.72万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
1、201-33宣传事务支出,136.38万元,主要反映人员经费、办公费等一般公共服务支出;
2、208—05机关事业单位基本养老保险缴费支出,20.07万元,主要反映社会保障和就业支出;
3、210—11行政单位医疗支出,16.44万元,主要反映医疗卫生与计划生育支出;
4、221—02住房公积金支出,13.83万元,主要反映住房保障支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出186.72万元,项目支出0万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
本单位无此项经费。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项经费。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年县委宣传部“三公”经费预算4万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费3万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费1万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元,比上年预算数增加(减少)0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金21.95万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排县委宣传部基本支出186.72万元,与上年对比减少34.53万元,减少的原因主要是:2018年我单位退休1人,调出2人,相应的人员经费随之减少。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排县委宣传部项目支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2019年本级财力安排县委宣传部机关运行经费20.61万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年中共富民县委宣传部整体支出绩效预算金额186.72万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,本单位预算整体支出情况已按照三级指标要求具体细化,详见2019年部门预算信息公开情况附件1—10表。2019年本部门无项目支出预算,因此本部门无重点项目绩效。
中共富民县委宣传部
2019年4月22日
监督索引号53012400120100111
宣传部2019年部门预算信息公开情况表20190422023134248
滇公网安备 53012402000111号

