富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度部门决算
监督索引号53012400130601000
附件3
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度部门决算
第一部分 富民县科学技术和工业经贸信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富民县科学技术和工业经贸信息化局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市科学技术、招商引资、工业经贸、商务、中小企业管理、信息化工作的法律、法规和规章、政策在本行政区域的实施。
2.研究提出全县科技战略、对外开放、工业经贸、招商引资、商贸、国际经济技术合作、外商投资、中小企业发展、信息化产业、园区建设的方针政策、规划、计划。
3.组织全县科技项目申报及管理,科技成果推广应用、转化,科技成果、科技人才评选,做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作,承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作,负责建立科学技术进步统计监测评价体系。
4.参与编制富民县科学技术发展规划,编制并公布年度科学技术计划项目申报指南,组织实施科学技术重大项目;研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域;牵头协调有关部门推进科技创新工作。
5.负责策划、组织和承办重大国内外招商引资活动,营造、宣传、推介富民县投资环境;充分利用各种媒体作为平台,提供相关投资政策咨询服务,开展多种形式的招商引资工作。协调和组织县乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。
6.负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目推介、筛选、储备,搞好项目库的建设工作;对招商引资信息进行收集、整理、分析,协调、督促各职能部门及时解决项目推进中遇到的困难和问题,定期报送招商引资信息;负责招商引资项目洽谈,投资协议文本拟定,招商引资责任单位和各乡镇招商项目投资协议文本的初审工作。对签约落地招商项目进行全程跟踪服务,协助投资企业办理各种审批手续。
7.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况;负责全县具体招商引资工作的考核和奖励事宜。
8.根据全县国民经济和社会发展总体规划,提出调整优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施,推进工业体制改革和管理创新,协调解决新型工业化进程中的重大问题;制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划,负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见;按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。
9.指导企业技术中心建设,指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。
10.负责盐业行政管理,参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织制订开发区及工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推动工业和信息化项目向园区集中发展;负责开发区及工业园区开发建设的综合协调工作。
11.研究拟定商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章;负责商品流通的行业监督和管理;监测分析全县市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,节能型预测预警和信息引导;负责重要消费品市场调控和政府储备工作;负责全县定点屠宰及拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理;负责对成品油流通进行监督管理;规范市场流通秩序。
12.推进进出口贸易标准化工作;统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作;建立全县进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
13.分析研究全县外商投资情况,依法核准、转报、审批外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协调指导全县利用外资工作,提升利用外资的规模和水平。
14.指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施,推动建设完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。负责组织实施建筑系统专业技术人员职称培训、考核、评定和中小企业工人技能职业资格培训、考核和等级评定工作。
15.负责全县信息产业行业管理,指导和组织信息技术的推广应用,信息网络的安全保障工作,推进电子政务和机关信息化建设,对全县信息化、无线电工作进行管理和服务;指导、审核全县各部门基础信息网络和信息系统建设方案;负责县属各单位购置计算机、网络等办公自动化设备的申请、评审、批复工作。
16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
工业经济
1.2018年实现规模以上工业总产值75.71亿元(含昆明克林产值60%),同比增长9.8%,实现规模以上工业增加值同比增长9.5%,实现主营业务收入69.55亿元,同比增长11.3%,实现利税总额5.59亿元,同比增长7.28%;富民县三次产业结构为14.6:50.6:34.8,工业增加值占全县地区总产值的28.0%。规模以上工业增加值增长率完成市级下达我县16%目标任务数的59.375%,完成了县级9%的目标任务。
2.信息产业规模达6.42亿元,完成市级下达我县30亿元目标任务数的21.4%。
3.万元GDP能耗预计同比下降2.7%,预计全年能完成目标任务。
4.2018年完成清洁生产审核验收企业3户,完成2户目标任务数的150%。
5.共组织111户用户参与电力市场化交易,完成电力市场化交易电量5.35亿度以上,完成2.5亿度以上目标任务数的214%;节约企业用电成本6687.81万元以上,完成2000万目标任务数的334.39%。
6.2018年工业和信息化投资同比增长247%,按增速排名,我县排全市第二位,按完成任务占比排名全市第四位。
7.我局重点项目三个,其中与工业园区管委会共同责任单位项目2个。分别是:云南富信通讯科技有限公司信息智能终端产业园项目、立邦涂料(昆明)有限公司水性涂料生产项目、富民县大营富达免烧砖厂年产30万预拌砂浆项目。1-12月三个项目共计完成投资49906万元,完成49400万元目标任务数的101.02%。
8.2018年完成投资亿元以上项目开工2个:云南泓源纸业有限公司5万吨/年生活用纸项目、绿清能(富民)太阳能科技有限公司富民县白石崖三期50MWP农光互补地面光伏电站项目;亿元以上竣工项目2个:云南富信通讯科技有限公司手机组装项目、云南博锐通讯技术有限公司手机贴片生产项目。圆满完成市级亿元以上工业和信息化项目开2竣2的职能目标。
招商引资
1.2018年全县招商引资完成实际到位内资38.09亿元,完成市级下达我县36亿目标任务数的105.81%,完成县级38亿元目标任务数的100.24%,拓展区排名第一。
2.2018年上报外资考核项目1个(立邦涂料(昆明)有限公司年产8万吨水性涂料项目),经市级考核认定完成利用外资217.36万美元,完成市、县200万美元目标任务数的108.68%。
3.2018年,项目签约26个,签约资金190.38亿元,亿元以上项目10个,其中一产项目2个,签约资金0.35亿元(富民同耘农业科技开发有限公司生猪养殖项目、富民锐泽循环生态农业示范园种养殖基地项目);二产项目16个,签约资金28.06亿元,亿元以上项目5个,签约资金22.66亿元(昆明咖啡产业有限责任公司(后谷咖啡)昆明咖啡饮料精深加工项目、浙江日昌升集团建筑新材料项目、云南迅美家居有限公司家具生产加工销售项目、云南省天然气富民有限公司天然气支线管网及输配设施建设、运营、富民志诚公路工程有限公司马英田钢筋加工线项目)。三产项目8个,签约资金161.97亿元,其中亿元项目5个,签约资金160.23亿元(深圳佳仕森投资(集团)有限公司九峰山片区健康文化旅游小镇、启迪协信科技城投资集团公司启迪协信科技文旅小镇项目、昆明秉航机动车驾驶员考试服务有限公司富民驾驶培训考核综合基地项目、云南安广旅游服务公司南营文创生态园项目、中国太平洋建设集团东散公路项目)。
商务工作
1.2018年,富民县共有限额以上商贸企业27户,其中批发业8户,零售业11户,餐饮(包括住宿2户)业8户。年内完成社会消费品零售总额21.3亿元,增速11.7%,其中限上增长11.3%,完成市、县13%目标任务数的86.92%;批发业增长26.5%,其中限额以上增长76%,完成市、县25%目标任务数的304%;零售业增长15.9%,其中限额以上增长15.6%,完成市、县15%目标任务数的104%;餐饮业增长16.6%,其中限额以上增长13.5%,完成市级下达我县19%目标任务数的71.05%,完成县级20%目标任务数的67.5%。
2.全年完成对外贸易进出口总额1.623亿美元,同比增长109.4%,完成市、县9689万美元目标任务数的167.51%。其中云南博锐通供应链管理有限公司完成对外贸易进出口1.084亿美元,占进出的总额的66.79%。
3.商贸业固定资产投资 0.33亿元,完成市、县2.8亿元目标任务数的11.79%。
4.2018年引进和培育具备一定规模的现代物流企业3户,电子商务公司(平台公司)3家。医药物流园区建设完成,企业正在进行搬迁;三江并流股份有限公司冷链物流项目已建成投入运营;富民烤烟薄片仓储物流项目正在积极推进中。
科技服务
1.2018年发明专利有效量30项,完成市、县43项目标任务数的69.77%。
2.2018年新增企业技术中心6个,完成市级下达我县4户目标任务数的150%,完成县级3户目标任务数的200%。
3.2018年完成专利申请和授权398项,其中专利申请283项,专利授权115项,完成县级70个以上目标任务数的568.57%。
4.2018年实现全社会研究与发展(R&D)经费投入24025.54万元,全社会R&D投入强度达到2.13%,完成市、县2.2%目标任务数的96.82%,高于全市平均水平。
5.2018年,14户企业获得云南省科技型中小企业认定。
6.全力推进科技计划项目申报实施工作,年内组织昆明铂锐金属材料有限公司等23户企业申报省级研发经费后补助项目扶持,获立项支持551万元;组织云南丰岛花卉有限公司等5户企业申报高新技术企业政策性认定奖励后补助项目,每户20万元,共100万元奖励后补助;组织昆明和裕胶粘制品有限公司等3户企业申报技术合同认定财政性后补助项目,合同总金额6409万元,按照相关规定获得补助80.52万元。
中小企业
2018年全县完成非公经济增加值43.15亿元,同比增长8.5%,占GDP的比重为56.4%,完成市、县11.3%目标任务数的75.22%;民营经济从业人员达4.0015万人。云南环际农业科技开发有限公司、富民嘉友食品有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司、昆明荣德福管材制造有限公司等4户企业获得云南省省级成长型中小企业认定。昆明鼎骏塑业有限公司、云南富邦制冷设备有限公司、富民薪冶工贸有限公司、云南益华管道有限公司、云南丰岛花卉有限公司、云南荣之健生物科技有限公司获得昆明市市级企业技术中心认定。
信息化建设
1.2018年我县电信、移动、联通、铁通四家网络运营商完成信息产业投资4118.57万元,完成电信业务总量增速为35.3%,超额完成增长30%的年度目标。
2.两化融合项目申报工作顺利推进,昆明鼎承科技有限公司的基于信息化的科技研发设计与先进制造标准化创新体系研究与建设项目、昆明鼎骏塑业有限公司的模具生产自动化—iSee群控管理系统项目、云南新泽兴人造板有限公司的智能化工厂项目3户企业获得昆明市2018年两化融合示范项目扶持资金共90万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制4人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员13人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员33人。其中:离休1人,退休32人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件1-9表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度收入合计28406534.13元。其中:财政拨款收入28406534.13元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年24567283.52元对比增加3839250.61,增长15.63%,原因是省级稳增长电子商务补助资金、昆明市两化融合及信息化示范项目扶持资金、省级工业和信息化发展专项资金及县级安排的产业发展扶持资金、纳税企业扶持资金及行政运行等拨款比上年增加。
收入情况分析表(一) 单位:(元)
项目 | 上年收入数 | 本年收入数 | 比上年增减 | 增减% | 占总收入% |
财政拨款收入 | 24567283.52 | 28406534.13 | 3839250.61 | 15.63% | 100% |
事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
二、支出决算情况说明
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度支出合计25109913.76元。其中:基本支出8499764.67元,占总支出的33.85%;项目支出16610149.09元,占总支出的66.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年29417697.88元对比(基本支出7992980.36元,项目支出21424717.52元)减少4307784.12元, 下降14.64%,原因是省级重点招商引资项目前期工作经费、昆明市中小新兴产业企业扶持市级资金及昆明市通过工业创新平台认定所在企业资金补助资金等拨款比上年减少。
支出情况分析表(二) 单位:(元)
项目 | 上年支出数 | 本年支出数 | 比上年增减 | 增减% | 占总支出% |
财政拨款收入支出 | 29417697.88 | 25109913.76 | -4307784.12 | -14.64% | 100% |
基本支出 | 7992980.36 | 8499764.67 | 506784.31 | 6.34% | 33.85% |
项目支出 | 21424717.52 | 16610149.09 | -4814568.43 | -22.47% | 66.15% |
(一)基本支出情况
2018年度用于保障富民县科学技术和工业经贸信息化局机关正常运转的日常支出817375.46元。与上年对比593865.46元对比增加223510元,增长37.64%,原因是本年公务接待费、福利费、印刷费等比上年增加。
1.用于工资福利支出为7152108.13元,其中:
基本工资支出1636607元、占基本支出19.25%;
津贴补贴支出2233445元、占基本支出26.28%;
奖金支出589141元、占基本支出6.93%;
事业人员绩效工资507900元、占基本支出5.98%;
其他社会保障缴费等支出187094.94元,占基本支出2.20%;
机关事业单位基本养老保险缴费832753.60元,占基本支出9.80%;
医疗保险(含公务员医疗补助)661422.59元、占基本支出7.78%;
住房公积金503744元,占基本支出5.93%;
2.商品和服务支出为817375.46元,其中
办公费支出52400.23元,占基本支出0.62%;
水电费支出29116.78元,占基本支出0.34%;
邮电费、印刷费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出735858.45元、占基本支出8.66%.
3.对个人和家庭的补助支出530281.08元,其中:
离休费122209元,占基本支出1.44%;
抚恤金、生活补助、奖励金等408072.08元,占基本支出4.79%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障富民县科学技术和工业经贸信息化局为完成特定的行政工作任务,而列支的项目经费支出16610149.09元。与上年21424717.52元对比减少4814568.43元,下降22.47%,原因是上年财政拨入省级重点招商引资项目前期工作经费、昆明市中小新兴产业企业扶持市级资金及昆明市通过工业创新平台认定所在企业资金补助资金等拨款,本年无此拨款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出21151931.19元,占本年支出合计25109913.76元的84.24%。与上年同期数28654383.91元对比减少7502452.72元,下降26.18%,原因是上年财政拨入省级重点招商引资项目前期工作经费、昆明市中小新兴产业企业扶持市级资金及昆明市通过工业创新平台认定所在企业资金补助资金等拨款,本年无此拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1583010元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于其他资本性支出-基础设施建设;
2.科学技术(类)支出7050585.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.33%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出-基础设施建设;
3.社会保障和就业(类)支出1086914.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤。
4.医疗卫生与计划生育(类)支出661422.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于单位职工行政单位医疗缴费及公务员医疗补助;
5.农林水支出250000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于其他资本性支出-基础设施建设;
6.资源勘探信息等支出7535455.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.63 %。主要用于其他资本性支出-基础设施建设;
7.商业服务业等支出2480800元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于其他资本性支出-基础设施建设;
8.住房保障支出503744元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元,支出决算为271288.66元,完成预算的352.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51465.44元,完成预算的514.65%;公务接待费支出决算为219823.22元,完成预算的439.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:我局2017年用基金预算列支公务用车运行维护费21448.19元、公务接待费73594.98元,而本年度我单位公务用车运行维护费、公务接待费全部用一般公共预算列支,从而导致本年度公务用车运行维护费、公务接待费比上年增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数271288.66元,比2017年支出决算数207756.83元,增加63531.83元,增长30.58%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出为51465.44元,比2017年支出决算数30951.81元,增加20513.63元,增长66.28%;公务接待费支出决算数为219823.22元,比2017年支出决算数176805.02元,增加43018.20元,增长24.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我局2017年用基金预算列支公务用车运行维护费21448.19元、公务接待费73594.98元,而本年度我单位公务用车运行维护费、公务接待费全部用一般公共预算列支,从而导致本年度公务用车运行维护费、公务接待费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出51465.44元,占18.97%;公务接待费支出219823.22元,占81.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出51465.44元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出51465.44元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技各科室职工下企业、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出219823.22元。其中:
国内接待费支出219823.22元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次2229人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技等工作及省市相关工作人员产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富民县科学技术和工业经贸信息化局2018年机关运行经费支出817375.46元,比2017年支出决算数593865.46元,增加223510元,增长37.64%。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,富民县科学技术和工业经贸信息化局资产总额36416661.56元,其中,流动资产32175916.80元,固定资产4,240,744.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9580048.10元,其中固定资产增加76099元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
合计 | 1 | 36416661.56 | 32175916.80 | 4,240,744.76 | 1,073,300.00 | 485,099.00 | 2682345.76 | |||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额76099元,其中:政府采购货物支出76099元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况(详见附表10-1至10-20)
(二)项目支出绩效自评(详见附表11-1至11-20)
(三)项目绩效目标管理(详见附表12-1至12-20)
(四)2018年部门整体支出绩效自评报告(详见附表13)
(五)部门整体支出绩效自评表(详见附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。
单位GDP能耗:是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标,一次能源供应总量与国内生产总值(GDP)的比率,是一个能源利用效率指标。该指标说明一个国家经济活动中对能源的利用程度,反映经济结构和能源利用效率的变化。
附件2:2018年部门决算公开表格20191025034337992
监督索引号53012400130601111
滇公网安备 53012402000111号

