富民县科学技术和工业信息化局2019年度部门决算
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富民县科学技术和工业信息化局
部门2019年度部门决算
目录
第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。
2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。
3.组织全县科技项目申报及管理,科技成果推广应用、转化,科技成果、科技人才评选,做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作,承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作,组织有关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;建立科学技术进步统计监测评价体系。
4.组织制定并实施县级科技计划,组织实施科学技术重大项目;研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域;指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设;牵头协调有关部门推进科技创新工作,组织实施科学技术普及;监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。
5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查;负责对用能企业用能情况进行检查和监察,对违法用电进行监督检查及查处。
6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求管理工作;负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理;负责报废汽车拆解行业的管理;负责民爆物品行业管理。
7.负责工业和信息化行业管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的转化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
9.指导中小企业发展,拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用,组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理,以信息化促进工业化,推动信息化和工业化融合发展;研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施,负责统筹全县电子政务建设资源的调配;负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护,组织协调政务信息资源的共享与开放。
11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策,做好全县无线电频谱资源管理,依法监督管理无线电台(站),协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
12.监测分析全县市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,宏观指导外商投资工作,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作;负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理;负责对成品油流通进行监督管理。
14.推进进出口贸易标准化工作;统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作;建立全县进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
15汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动;负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作,跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。
16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况;负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。
17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。
18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.工业经济工作
新增规模以上工业企业3户,达53户;预计规模以上工业实现产值 81.8亿元,同比增长9.5%;预计实现规模以上工业增加值增速11.2%(市目标13%、县目标16%);预计实现主营业务收入79.6亿元,同比增7.6%,预计单位GDP能耗同比下降2.0%(市下达指标为下降2.0%),规模以上工业万元增加值能耗同比下降2.8%(市下达指标为2.7%),完成9户清洁生产审核验收企业中期报告(市下达任务5户)。促使达规企业及时入库,应统尽统,形成增量支撑。2019年申报省级工业和信息化发展专项(技术改造方向)项目1个、2019年省级扩销促产铁路运输专项补助资金2户、省级工业和信息化专项资金培育达规工业企业奖励6户、2018年新建成投产达规2户、2019年度昆明市节能降耗及淘汰落后产能专项资金项目2个、2018年市级节能降耗及淘汰落后产能项目(清算资金)2户、2019年通过清洁生产审核评估企业补助资金项目8个。全局完成向上争取资金3000万元的目标任务。确保全面打赢工业园区污染治理和县城建成区内重污染企业搬迁及砖瓦行业整治专项攻坚战;完成市下达的电网建设目标任务;完成市县下达的“七改三清”目标任务。
2.规模以上工业固定资产投资及节能监察工作
工业和信息产业固定资产完成情况。2019年1-12月,预计全年完成上报工业和信息产业固定资产投资77000 万元。节能监察工作情况。加大节能监察力度,2019年结合市节能支队的检查,共开展节能监察3次,主要通过现场核查及查阅台帐资料进行检查。我局重点项目建设情况。 2019年我局重点考核建设项目5个,县级下达投资考核目标任务为16250万元。5个项目预计完成投资18900万元,完成考核目标任务的116.3%。
3.中小企业管理工作
计划指标完成情况。2019年1-9月完成民营经济增加值30.31亿元,同比增长8.3%,占GDP比重54.9%;2019年1-9月完成规模以下工业增加值增速增长12.8%,全市排名第一。认真开展民营经济中小企业各项工作。通过认真核查和欠款单位的确认,截止2019年10月底,富民县共有15家单位拖欠民营企业中小企业欠款共计27127.1万元,截止2019年10月18日已偿还1543.849万元,还款进度为5.69%。做好我县企业相关认定工作。推荐昆明鹏翼达气体产品有限公司、昆明东昊钛业有限公司等6户企业申报认定2019年省、市级企业技术中心,其中,昆明鹏翼达气体产品有限公司申报省级企业技术中心。推荐我县1户企业申报云南省民营小巨人企业,3户企业申报认定2019年省级成长型中小企业。做好我县企业项目申报工作。推荐我县3户企业申报2019年省级工业和信息化发展专项资金。推荐昆明俊马建筑机械有限公司申报2019年省级服务型制造示范企业。
4.科学技术工作
完成全社会R&D投入强度2.4%。组织昆明和裕胶粘制品有限公司、昆明俊马建筑机械有限公司、昆明远方生物制品有限公司等9户企业申报国家高新技术企业认定,8户企业通过评审,圆满完成考核任务。开展好科技宣传周和科技三下乡工作。
5.信息化工作
全年GDP支撑性指标目标。电信业务总量增速35%。完成情况:1-9月份,完成电信业务总量增速为35.1%,超指标0.1个百分点,全年预计完成35%。做好富民县人民政府网的运行和技术管理。做好客运站对面、湿地公园两块LED大屏运维和视频信息的收集、编辑和审核播放工作。切实加强富民县人民政府网的运行管理和监测统计工作。做好县电子政务机房和骨干网络、视频会议、办公自动化、政府网站等政务系统、县委大院及政府大院互联网(核心)的运维管理,并为全县各部门提供及时有效的信息技术指导。结合机构改革,完成办公自动化、电子印章、政府网站等政务系统有关单位名称变更和新建工作。联合县财政局,做好2018年两化融合所涉三个项目的进展查看、资金拨付、绩效评价等工作,同时推荐上报6户企业项目为2019年昆明市支持信息化建设项目,3户企业已通过市级专家评审、现场考察环节。加强无线电管理工作。认真开展2019年无线电管理宣传月(9月)活动,积极协调市无委无线电监测站,做好70周年大庆期间黑广播监听和应急处置工作。
6.商务工作
2019年,我县限额以上商贸企业共计28户,预计增速12%(限上)左右,完成市级下达工作目标。批发、零售、餐饮。批发业商品销售额增速,全年目标22%(市下达,限上),预计全年下降50% 。零售业商品销售额增速,全年目标14%(市下达,限上),预计全年累计增长20 %左右。餐饮业营业额增速,全年目标19%(市级未下达),预计全年累计增长10 %左右。编制了电子商务三年发展规划,开展电商业务。以云南省商务厅实施跨境电商三年行动计划为契机,富民县目前已经建成款庄、东村、散旦、赤就、罗免5个镇级农村电子商务服务中心,按时按质圆满完成辖区内加油站年检,节日期间市场保供、消防安全等工作进行认真检查,确保市场供应、油品质量和安全生产。认真开展外贸进出口业务、商贸流通领域食品安全、消防安全、安全生产、服务质量提升、诚信经营、扫黑除恶等工作。
7.招商引资工作
完成市级下达2019年富民县实际引进市外到位资金43亿元和实际利用外资200万美元以上的目标任务。预计全年可完成市级下达我县内资、外资目标任务。招商引资在谈项目情况。2019年在谈项目40个,计划投资资金128.64亿元,其中亿元以上项目27个;二产项目39个,计划投资资金81.64亿元;三产项目4个,计划投资资金47亿元。招商引资签约项目情况。签约项目27个,签约资金107.94亿元,其中亿元以上项目13个,二产项目24个,签约资金总额43.74亿元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年末实有人员编制24人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制4人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员13人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是无。
离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度收入合计6,114.85万元。其中:财政拨款收入6,099.26万元,占总收入的99.75%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入15.59万元,占总收入的0.25%。2018年收入合计2840.65万元,其中:财政拨款收入2840.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入增加3274.2万元,比上年增长115.26%,财政拨款收入增加3258.61万元,比上年增长114.71%;上级补助增加0万元,比上年增长0%;事业收入增加0万元,比上年增长0%;经营收入增加0万元,比上年增长0%;附属单位缴款收入增加0万元,比上年增长0%;其他收入增加15.59万元。主要原因分析为本年新增项目多,项目资金较大。如2019年企业扶持资金支出1046.4万元、省外贸发展资金和电子商务资金支出623.95万元、2018年企业扶持资金(发展总部经济鼓励政策财政扶持资金)支出726.6万元等对企业的扶持资金增加。
二、支出决算情况说明
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度支出合计5,443.3万元。其中:基本支出860.59万元,占总支出的15.81%;项目支出4,582.72万元,占总支出的84.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年支出合计为2510.99万元,其中:基本支出849.98万元,占总支出的33.85%;项目支出1661.01万元,占总支出的66.15%。与上年对比支出合计增加2071.73万元,比上年增长85.51%,其中基本支出增加10.61万元,比上年增长1.25%,主要原因为抚恤金和技术市场退休人员生活补助部分增加。项目支出增加2921.71万元,比上年增长175.90%。主要原因分析为本年新增项目多,项目金额较大。如2019年企业扶持资金支出1046.4万元、省外贸发展资金和电子商务资金支出623.95万元、2018年企业扶持资金(发展总部经济鼓励政策财政扶持资金)支出726.6万元等对企业的扶持资金增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构正常运转的日常支出860.59万元。2018年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构正常运转的日常支出849.98万元。与上年对比支出增加10.61万元,比上年增长1.25%,主要原因为抚恤金和技术市场退休人员生活补助部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,582.72万元。与上年对比项目支出增加2921.71万元,比上年增长175.90%,主要原因分析为本年新增项目多,项目金额较大。如2019年企业扶持资金支出1046.4万元、省外贸发展资金和电子商务资金支出623.95万元、2018年企业扶持资金(发展总部经济鼓励政策财政扶持资金)支出726.6万元等对企业的扶持资金增加。项目支出情况主要用于资源勘探信息等(类)支出1,422.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.11%、商业服务业等(类)支出795.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%、节能环保(类)支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,636.93万元,占本年支出合计的66.81%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1521.74万元,比上年增长71.94%,主要原因分析本年新增项目多,项目资金较大。如2019年企业扶持资金支出1046.4万元、省外贸发展资金和电子商务资金支出623.95万元、2018年企业扶持资金(发展总部经济鼓励政策财政扶持资金)支出726.6万元等对企业的扶持资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出31.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于对外贸易管理支出22.75万元,占一般公共服务(类)支出的72.20%;国内贸易管理支出0.5万元,占一般公共服务(类)支出的1.59%;招商引资支出3.21万元,占一般公共服务(类)支出的10.19%;其他商贸事务支出4.05万元,占一般公共服务(类)支出的12.85%;国家知识产权战略支出1万元,占一般公共服务(类)支出的3.17%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
6.科学技术(类)支出1,090.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.99%。主要用于行政运行支出635.51万元,占科学技术(类)支出的58.27%;其他科学技术管理事务支出支出14万元,占科学技术(类)支出的1.28%;其他技术研究与开发支出支出420万元,占科学技术(类)支出的38.52%;其他科学技术支出支出21.1万元,占科学技术(类)支出的1.93%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
8.社会保障和就业(类)支出101.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出63.34万元,占社会保障和就业(类)支出的62.16%;机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元,占社会保障和就业(类)支出的3.94%;死亡抚恤支出34.55万元,占社会保障和就业(类)支出的33.90%;
9.卫生健康(类)支出66.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政单位医疗支出66.51万元,占卫生健康(类)支出的100%;
10.节能环保(类)支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于能源节约利用支出80万元,占节能环保(类)支出的100%;
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
14.资源勘探信息等(类)支出1,422.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.11%。主要用于无线电监管支出6万元,占资源勘探信息等(类)支出的0.43%;工业和信息产业支持支出1162.62万元占资源勘探信息等(类)支出的81.74%;中小企业发展专项支出253.69万元,占资源勘探信息等(类)支出的17.83%;
15.商业服务业等(类)支出795.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%。主要用于其他涉外发展服务支出支出766.79万元,占商业服务业等(类)支出96.36%;其他商业服务业等支出29万元,占商业服务业等(类)支出的3.64%;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
19.住房保障(类)支出48.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于住房公积金支出48.3万元,占住房保障(类)支出的100%;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为18.97万元,完成预算的316.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元,完成预算的363%;公务接待费支出决算为15.34万元,完成预算的306.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局负责全县的招商引资工资工作,接待来访洽谈业务的客商较多,所以公务接待费、公务用车运行维护费超出年初预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.16万元,下降30.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降29.56%;公务接待费支出决算减少6.64万元,下降30.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行,并根据实际情况制定了内部财务管理制度,严格履行勤俭节约,从严控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,占19.11%;公务接待费支出15.34万元,占80.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.63万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技各科室职工下企业、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出15.34万元。其中:
国内接待费支出15.34万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,077人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技等工作及省市相关工作人员产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富民县科学技术和工业信息化局部门2019年机关运行经费支出64.81万元,与上年对比减少16.93万元,比上年降低20.71%,主要原因分析是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行,并根据实际情况制定了内部财务管理制度,严格履行勤俭节约,从严控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.84万元,占部门机关运行经费支出的1.30%。印刷费支出0.67万元,水费支出0.23万元,电费支出1万元,邮电费支出0.74万元,差旅费支出1.27万元,会议费支出0.36万元,培训支出0.27万元,公务接待费支出14.32万元,劳务费支出0.79万元,委托业务费支出0.26万元,工会经费支出12.47万元,公务用车运行维护费支出3.63万元,其他交通费用支出25.01万元,税金及附件支出0.05万元,其他商品和服务支出2.5万元,办公设备购置支出0.42万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,富民县科学技术和工业信息化局部门资产总额3711.40万元,其中,流动资产3593.08万元,固定资产117.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.64万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少351.46万元,其中;流动资产减少375.49万元,固定资产减少4万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产增加0.38万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
合计 | 1 | 3711.40 | 3593.08 | 117.99 | 49.79 | 13.27 | 54.93 | 0.33 | ||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额8.48万元,其中:政府采购货物支出8.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
富民县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。
单位GDP能耗:是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标,一次能源供应总量与国内生产总值(GDP)的比率,是一个能源利用效率指标。该指标说明一个国家经济活动中对能源的利用程度,反映经济结构和能源利用效率的变化。
监督索引号53012400130601111
附件2:富民县科学技术和工业信息化局2019年部门决算公开表格20201121094836823




滇公网安备 53012402000111号

