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索引号: 151271190-202011-559287 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2020-11-24 10:59
名 称: 富民县红十字会2019年度部门决算
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富民县红十字会2019年度部门决算

发布时间:2020-11-24 10:59 浏览次数:51
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监督索引号53012400376101000

富民县红十字会2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 富民县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护“三救”为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.做好日常救助工作,在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。

2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。

3.积极探索筹资方式,以项目宣传引导募捐筹资,努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台,争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合,继续做好临时性的应急募捐工作。

4.按照省、市红十字会的时限要求,认真及时做好备灾救灾、报灾的工作,及时上报收集灾害信息,严格按要求做好救灾物资发放工作。

5.开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。

6. 宣传和开展普及性的应急救护培训。

7.利用世界红十字日、无偿献血日、世界急救日、艾滋病日等,大力宣传《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》,扩大宣传效果,提高红十字会的公信度。

  8.加强基层组织建设,健全完善县、镇(街道)、村三级红十字工作网络,重点向学校、社区、企业延伸。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富民县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.富民县红十字会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县红十字会2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表(附表1—附表8)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县红十字会2019年度收入合计204.93万元。其中:财政拨款收入62.37万元,占总收入的31%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入142.56万元,占总收入的69%。与上年对比增加了145.41万元,主要原因分析为慈善捐款移交增加。

二、支出决算情况说明

富民县红十字会2019年度支出合计67.86万元。其中:基本支出67.86万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2019年支出减少1.66万元,同比下降3%,主要原因分析是公用经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障富民县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.86万元。与上年对比减少1.66万元,同比下降3%,主要原因分析是公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.14万元,占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.2万元,占基本支出的11%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2019年度用于保障富民县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比为0,主要原因分析为2019年县红十字会无项目收入和项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出63.35万元,占本年支出合计的94%。与上年对比支出减少6.17万元,主要原因分析是公用经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出54.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于富民县红十字事业救助保障的日常办公支出。

6.卫生健康支出4.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于富民县红十字会人员基本医疗保险和生育保险的缴费支出。

7.住房保障支出4.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于富民县红十字会人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.17万元,完成预算的17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数比年初工作计划接待减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.17万元,增长17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次及人数比2018年增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.17万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于挂钩村委会联系相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县红十字会2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比为0,主要原因分析为富民县红十字会属于事业单位,2018年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,富民县红十字会资产总额347.13万元,其中,流动资产338.77万元,固定资产8.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加137.2万元,其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

347.13

338.77

8.36

0

0

0

8.36

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.31万元,其中:政府采购货物支出0.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

富民县红十字会2019年度无重点项目,无重点绩效评价结果等预算绩效情况。

  六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53012400376101111

富民县红十字会2019年决算公开表20201124104855978


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