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索引号: 151271190-202310-769300 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2023-10-26 09:33
名 称: 富民县退役军人事务局2022年度决算公开
文号: 关键字:

富民县退役军人事务局2022年度决算公开

发布时间:2023-10-26 09:33 浏览次数:31
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富民县退役军人事务局2022年度决算

目录

第一部分  富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻落实中央省、市关于军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障,社会保险等待遇保障工作。

5)组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

6)组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

7)完成县委、县政府交办的其他任务。

8)职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.完善工作机制,促推基层工作更加规范有序。聚焦全国示范型和全国标杆型退役军人服务中心(站)建设运行标准,围绕基层建设、基础工作、基本能力,高规格制定规范标准,完善工作职责,建立教育培训、双拥工作、信访工作、考核考评、法律援助等工作制度。高质量开展走访慰问、信访接待、帮扶解困、法律援助、权益保障等服务,不断提升全县退役军人服务中心(站)标准化、规范化、制度化水平。

2.打造“军”的特色,创新枫桥经验维护基层稳定。严格按照“五统一”标准全面推进“示范型退役军人服务中心(站)”创建工作。一是场所的装修格调统一,根据各镇(街道)提供的活动场所,不管面积大小,统一由县退役军人事务局设计,统一装修格调,力求“军”的味道、体现“军”的特色;二是设施设备配置统一,办公所需的电脑、打印机、传真机及办公家具统一由县退役军人事务局列入政府采购,统一购买、统一配置,既确保质量,又避免五花八门;三是制度上墙统一,县退役军人服务中心共制作12项制度上墙,镇(街道)退役军人服务站共制作5项制度,由县退役军人事务局统一模板、模块,统一制作上墙;四是统一标识标牌,统一悬挂“某某镇(街道)退役军人服务站”牌子,统一公示工作人员信息及标志性标识;五是文化氛围营造统一,统一粘贴习近平总书记对退役军人工作的重要论述,统一悬挂富民籍英烈及英雄模范的相片,统一激励退役军人就业创业的标语口号。通过“五统一”,打造富有“军”的形象,“军”的内涵的“军人之家”。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:办公室,所属单位1个,分别是:

1.富民县退役军人服务中心

(二)决算单位构成

纳入富民县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.富民县退役军人事务局

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县退役军人事务局2022年末实有人员编制12人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县退役军人事务局部门2022年度收入合计24,699,289.13元。其中:财政拨款收入24,669,594.71元,占总收入的99.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入29,694.42元,占总收入的0.12%。与上年相比,收入合计减少5,096,986.88元,下降17.11%。其中:财政拨款收入减少5,081,501.30元,下降17.08%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少15,485.58元,下降-34.28%。主要原因是2022年未使用的项目资金结转结余以指标的形式结转到一体化,导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县退役军人事务局部门2022年度支出合计30,179,064.82元。其中:基本支出3,713,460.37元,占总支出的12.30%;项目支出26,465,604.45元,占总支出的87.70%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3,062,758.24元,增长11.29%。其中:基本支出增加1,828,616.44元,增长97.02%;项目支出增加1,234,141.80元,增长4.89%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因2022年增加行政人员2人,人员工资和社保缴费支出增加,导致基本支出增加;新增义务兵家庭优待支出,导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障富民县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,713,460.37元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,571,204.37元,占基本支出的96.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,256.00元,占基本支出的3.83%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障富民县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,465,604.45元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:武装警察部队支出249,584.31元;就业补助支出18,750.00元;优抚对象抚恤补助支出20,557,820.87元;退役安置支出1,467,482.99元;退役军人事务管理支出1,711,728.55元;卫生健康支出2,460,237.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,150,064.82元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加3,064,584.24元,增长11.31%,主要原因2022年增加行政人员2人,人员工资和社保缴费支出增加;新增义务兵家庭优待支出,导致财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 4.公共安全(类)支出249,584.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于武装警察部队支出249,584.31元;

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

 8.社会保障和就业(类)支出26,915,977.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于各类优抚对象生活补助、退役安置、退役军人管理事务等支出。相关支出情况:行政事业单位养老支出(款):181,334.72元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出181,334.72元)。抚恤支出(款):21,809,792.87元(其中:死亡抚恤支出497,685.00元,伤残抚恤支出1,712,730.00元,在乡复员、退伍军人生活补助支出4,000,000.00元,义务兵优待支出2,291,272.00元,烈士纪念设施管理维护支出199,304.33元,其他优抚支出13,108,801.54元)。退役安置支出(款):1,654,282.99元(其中:退役士兵安置支出1,150,700.00元,军队移交政府的离退休人员安置支出222,531.77元,军队移交政府离退休干部管理机构支出143,429.95元,退役士兵管理教育78,800.00元,军队转业干部安置支出40,821.27元,其他退役安置支出18,000.00元)。退役军人管理事务支出(款):3,270,567.27元(其中:行政运行支出1,538,388.72元,拥军优属支出1,184,523.66元,其他退役军人事务管理支出547,654.89元);

 9.卫生健康(类)支出2,844,912.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于行政单位职工医疗保险支出和优抚对象医疗保险支出及优抚对象医疗补助支出。相关支出情况:行政事业单位医疗支出(款):402,018.40元,优抚对象医疗支出(款):2,442,894.26元(其中:优抚对象医疗补助2,442,894.26元);

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 19.住房保障(类)支出139,590.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金支出。相关支出情况住房改革支出(款)139,590.00元(其中:住房公积金支出139,590.00元)。;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为2,336.00元,完成年初预算的46.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算2,336.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算2,336.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

富民县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为2,336.00元,完成年初预算的46.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为2,336.00元,完成年初预算的46.72%。2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少2,424.00元,下降50.92%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少2,424.00元,下降50.92%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于退役军人服务中心烈士家属异地祭扫发生的接待支出安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出139,256.00元,增加44,197.92元,增长46.50%,主要原因是2022年新增2人,人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,富民县退役军人事务局部门资产总额1241278.15元,其中,流动资产1169298.15元,固定资产71,980.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18,051,642.22元,其中流动资产减少18,103,012.22元,固定资产增加51,370.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额443,510.00元,其中:政府采购货物支出443,510.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费,指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费,指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费,指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费,指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金,指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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2022年度部门整体支出绩效自评情况


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