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索引号: 151271190-202310-769820 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2023-10-26 15:26
名 称: 中国共产党富民县委员会政策研究室2022年度部门决算
文号: 关键字:

中国共产党富民县委员会政策研究室2022年度部门决算

发布时间:2023-10-26 15:26 浏览次数:14
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监督索引号53012400171701000

中国共产党富民县委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是围绕县委中心工作,负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究,提出意见建议,供县委决策参考。二是承担县委全面深化改革委员会日常工作,组织开展全面深化改革重大问题政策研究,研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点,统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。三是根据县委指示,承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。四是调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题,收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,及时向县委反映新情况、新经验,为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心工作,提高服务水平,文稿服务质量进一步提高。深刻认识全县经济社会发展形势,准确把握县委、县政府重大决策部署,深入思考改革和发展中的重大问题,切实发挥以文辅政的职能。

2.强化首位意识,抓实工作举措,有效推进各项改革任务落实落细。认真贯彻落实中央、省委和市委改革工作部署,紧紧围绕省委、市委的重要改革举措,精心谋划部署,强化督察问效,认真抓好各项改革措施的贯彻落实,全面深化改革工作稳步推进。

3.认真履行职责,当好参谋助手,进一步加强自身建设。县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑,认真钻研现代经济、科技、法律及有关专业知识,努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、政研科、深改科。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.中国共产党富民县委员会政策研究室。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政策研究室部门2022年度收入合计1,052,046.89元。其中:财政拨款收入1,052,023.28元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入23.61元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加325,295.83元,增长44.76%。其中:财政拨款收入增加355,314.75元,增长51.00%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少30,018.92元,下降99.92%

主要原因:一是2名人员正常工资晋升,调入一级主任科员1名,晋升正科1名,财政增加调整预算资金,基本支出增加。二是2022年新增加课题调研工作经费。三是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政策研究室部门2022年度支出合计1,077,494.94元。其中:基本支出989,302.30元,占总支出的91.82%;项目支出88,192.64元,占总支出的8.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加309,941.74元,增长40.38%。其中:基本支出增加271,074.90元,增长37.74%;项目支出增加38,866.84元,增长78.80%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

主要原因:一是2名人员正常工资晋升,调入一级主任科员1名,晋升正科1名,财政增加调整预算资金,基本支出增加。二是2022年新增加课题调研工作经费。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989,302.30元,人均197,860.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出913,825.35元,人均支出182,765.07元,占基本支出的92.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,476.95元,人均支出15,095.39元,占基本支出的7.63%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88,192.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元,商品和服务支出76,212.63元,占项目支出的86.42%。资本性支出11,980.01,占项目支出的13.58%。主要完成以下工作:撰写调研报告3篇,分别是《麦场村创建市级精品示范村产业发展》《东村、款庄、散旦三镇联动发展的思路和对策》《富民县预制菜产业发展的分析与思考》。编发《调研参考》7期,刊发调研报告12期,《观点摘要》11期,刊发各类政策信息、经验亮点150余条,切实发挥了县委参谋助手作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,052,061.41元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加375,391.01元,增长55.48%,主要原因:一是2名人员正常工资晋升,调入一级主任科员1名,晋升正科1名,财政增加调整预算资金,基本支出增加。二是2022年新增加课题调研工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出842,880.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于工作人员工资福利支出704,644.5元,公用经费支出69,484元。其中301工资福利支出704,644.5元;日常公用经费支出中302商品和服务支出69,484元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出77,243.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出66,936.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出65,001.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:县委政研室厉行节约,严格按照公务接待相关规定做好三公经费支用工作。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少1,030.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少1,030.00元,下降100.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:县委政研室厉行节约,严格按照公务接待相关规定做好三公经费支用工作。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政策研究室部门2022年机关运行经费支出69,484.00元,增加13,554.00元,增长24.23%,主要原因分析:一是2名人员正常工资晋升,调入一级主任科员1名,晋升正科1名,财政增加调整预算资金,基本支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,中国共产党富民县委员会政策研究室部门资产总额36,810.02元,其中,流动资产10,423.83元,固定资产26,386.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少26,099.68元,其中固定资产减少7,225.59元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表

:中国共党富民会政策研究室






额单位:元

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

36,810.02

10,423.83

26,386.19

0.00

0.00

0.00

26,386.19

0

0

0

0

注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
   2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
   3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额11,980.01元,其中:政府采购货物支出11,980.01元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,980.01元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费:包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    “三公经费指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

中国共产党富民县委员会政策研究室2022年部门决算公开表格20231023044133736


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