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索引号: 151271190-202410-909476 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2024-10-15 10:40
名 称: 富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算
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富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

发布时间:2024-10-15 10:40 浏览次数:31
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富民县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

  富民县人民代表大会常务委员会机关是县人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关;是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领,在坚持党的全面领导中体现人大担当

自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程,始终保持人大工作正确政治方向。坚决担负政治机关责任。认真学习贯彻落实党的二十大精神,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识,坚定四个自信,旗帜鲜明讲政治,把两个维护落实到各方面全过程。紧扣县委十四届五次全会目标任务,始终把人大工作放在县委整体布局中来谋划,在县委领导下统筹安排和有序推进监督、重大事项决定、人事任免、代表履职等各项工作,确保工作重点和举措与全县大局同向同步。自觉接受县委领导,重要会议、重要事项及时向县委汇报,做到请示报告制度化、常态化。2023年以来,县人大常委会共向县委专题汇报工作4次,呈报相关请示报告11份,推动重大决策部署和县委指示要求在人大工作中得到全面贯彻落实

2.提升监督实效,在服务高质量发展中发挥人大职能

严格履行宪法赋予的监督职权,围绕全县经济社会发展大局、重大民生问题,实行正确监督、有效监督、依法监督。聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,县人大常委会围绕全县发展大局和人民群众最关心最直接最现实的利益问题,不断完善监督方式,打好监督组合拳,听取和审议一府两院专项工作报告20个,开展执法检查3次、视察9次、调研7次,专题询问2次。

推动发展提质增效。一是促进经济平稳发展。听取和审议县人民政府2023年上半年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况的报告,督促县人民政府加快重点项目建设和产业转型升级,促进经济在合理区间运行。对白石岩产业园区建设推进、安全生产等进行专题调研视察,查找我县工业产业发展中存在的突出问题,推动工业产业稳健发展。开展富民县全国农业科技现代化先行县共建调研,找出制约我县发展的短板弱项问题,以高质效的视察督促相关部门进行专项整改,有序推进问题清单一步步向深处落实。听取国有资产管理情况报告,推动国有企业健康发展,并对政府债务管理情况进行专题询问,动态监督我县债务变化情况。二是强化预决算审查监督。审查和批准2022年度富民县地方财政决算,并听取和审议2023年上半年地方财政预算执行情况、2022年度地方财政预算执行和其他财政收支的审计工作等报告加强人大预算联网监督系统的管理使用,强化全口径预算审查监督,推进审查监督重点向支出预算和政策拓展。三是助力乡村振兴。对预制菜产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设等情况开展专题调研,立足我县乡村实际,找准当前我县乡村振兴面临的实际困难,并创造性提出富民乡村振兴高质量发展的建议,为我县乡村振兴贡献人大智慧和人大力量。

  推动民生持续改善。一是聚焦社会事业发展。听取和审议县人民医院与市第一人民医院医疗联合体(医联体)建设运营情况报告,着力推动解决医联体提质扩面、公立医院高质量发展等方面存在的问题,推进全生命周期的健康服务。听取和审议全县教育教学质量情况报告,并开展专题询问,推动学校基础设施配备、师资队伍建设等提质增效,切实提高学校育人水平。听取和审议残疾人康复工作情况报告,提升残疾人康复服务水平。开展宗教场所规范化管理工作进行专题调查研究,推动提升民族事务治理、民族乡村建设水平。二是聚焦城乡品质提升。开展二环路建设、2022年城乡规划实施情况调研,推动我县城乡融合发展,促进中心县域扩容提质。

推动生态文明建设。听取和审议2022年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,督促县人民政府按时完成生态环境保护目标任务,推进相关生态环境问题整改。制定河长制、林长制督察方案,定期开展工作督察,动态跟进县域河湖、林区生态保护进展,促进生态环境改善。

推动法治建设。深入贯彻习近平法治思想,对《城乡规划法》《乡村振兴促进法》《云南省矛盾纠纷多元化解条例》开展执法检查,保证了宪法法律在全县范围内有效实施。对县人民法院贯彻《民法典》开展民事诉讼工作进行调研,开展检察官绩效评估,加强法官检察官队伍建设,促进司法公正。进一步做好矛盾纠纷化解工作,推进全县普法强基向纵深发展,开展宪法法律宣传,大力弘扬宪法精神,促进全社会提升法治观念、法治意识,全力维护社会和谐稳定。

3.服务发展大局,在依法行使决定权和任免权中维护法律权威

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手,坚持抓大事、议大事原则,围绕推动经济发展、法治建设、民生改善、生态保护等重大事项,召开主任会议17次,党组会议11次,常委会会议9次,作出决议、决定30项,提出审议意见17,跟踪监督工作落实。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一,依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力,重点加强干部任后监督,依法任命地方国家机关工作人员17人,免职15人,接受辞职5人;接受县人大常委会委员辞职2人。加强代表资格审查工作,依法确认并公告代表资格变动13人次。

4.发挥主体作用,在促进代表履职中凝聚人大力量

常委会始终充分尊重代表、真诚服务代表,优化代表工作机制和平台载体,支持保障代表依法履职,不断激发代表履职的主动性和创造性。

完善双联系工作机制。进一步密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众之间的联系,完善常委会组成人员联系代表制度,进一步强化省市县镇四级代表联动,实现联系基层代表全覆盖;坚持每次常委会会议期间召开代表座谈会,听取代表意见建议。持续提升人大代表在身边工作,成立富民县财政预算审查专业人大代表工作站,用活代表活动阵地,进一步提升人大代表参与的能力和责任意识,真正让代表突出专业、履职为民

持续提升履职能力。加强代表履职培训力度,2023年组织60余名县人大代表和人大系统干部到全国人大深圳培训中心西安分教点开展履职能力提升培训,围绕履职基础知识、时事热点问题等精准选题,通过专家学者授课、代表交流经验、现场观摩学习等方式,增强培训针对性、实效性。加强代表履职管理,制定完善人大代表履职评价体系和激励机制指导意见,规范代表履职档案,有效开展代表履职评价,激励支持代表更好为人民代言、为人民履职、为人民服务。

加强代表建议督办。坚持内容高质量、办理高质量既要重结果、也要重过程的原则,认真做好代表建议交办、分办、督办等各环节工作。加大督办工作力度,坚持开展代表建议办理回头看活动,落实重点督办建议制度,确定重点督办建议由常委会领导领衔督办。

5.主动担当作为,在推进守正创新中加强人大建设

坚持党建引领,深入学习贯彻党的二十大精神,开展形式多样的大会宣讲、集体学习和研讨交流,用会议精神武装头脑、指导工作。牢牢把握新时代新要求,积极探索人大制度理论研究创新,制定《富民县人大常委会关于加强人大工作队伍建设的实施方案》和《富民县人大常委会关于加强四个机关建设的工作方案》,打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍,全面加强人大四个机关自身建设,切实提高工作能力水平。严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒纠治形式主义、官僚主义,不断强化正风肃纪,巩固发展风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:县人大专门委员会5个:县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会;县人大常委会工作委员会和办事机构3个:县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.富民县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员6人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。(离休0人,退休25人)。

年末其他人员10人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员10人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计8,160,112.52元。其中:财政拨款收入8,157,298.48元,占总收入99.97 %上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,814.04元,占总收入的0.03%。与上年相比,收入合计减少37,122.92元,下降0.45%。其中:财政拨款收入减少39,457.01元,下降0.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加2,334.09元,增长486.32%主要原因是:2023年项目比上年减少1个。其他收入比上年增加,是2023年县委组织部拨离退休党支部留存党费2,035.2元。

二、支出决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计8,603,364.22元。其中:基本支出6,560,551.49元,占总支出的76.26%;项目支出2,042,812.73元,占总支出的23.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少518,165.62元,下降5.68%。其中:基本支出增加76,173.89元,增长1.17%;项目支出减少594,339.51元,下降22.54%。上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是:项目支出比上年减少1个项目,会议费、代表工作支出比上年减少,基本支出增加是2023年中途人员变动多。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,560,551.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,052,410.22元,占基本支出的92.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508,141.27元,占基本支出的7.75%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,042,812.73元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.人代会会议经费支出332,386元,占项目支出16.27%,主要用于县人代会会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、等支出。

2.市、县人大代表活动经费支出638,395.97元,占项目支出的31.25%,主要用于市、县人大代表活动、调研、持证视察等支出

3.代表换届补选经费60,000.00元,占项目支出的2.94%,主要用于代表换届补选经费等支出

  4.县人大代表培训经费支出409,952元,占项目支出的20.07%,主要用于代表培训费支出。

5.办公楼运维补助经费支出599,264.72元,占项目支出的29.34%,主要用于机关办公楼维修维护、办公设备购置、水电费等支出。

  6.离退休党支部留存党费2,035.2元,占项目支出的0.1%,主要用于退休党支部党报党刊征订等支出。

  7.返还个人所得税手续费778.84元,占项目支出0.03%,主要用于办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,600,550.18元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比,减少511,519.71元,下降5.61%主要原因是:项目支出比上年减少1个项目,会议费、代表工作支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,351,094.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%主要用于“2010101行政运行中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出4,260,175.49元;“2010103机关服务中保障机关水、电畅通,办公楼维修维护等支出599,264.72元;“2010104人大会议中人代会会议费等支出383,306.10元;“2010107人大代表履职能力提升中县人大代表培训费支出409,952.00元;“2010108代表工作县镇两级人代会换届选举经费支出60,000.00元,人大代表活动经费支出638,395.97元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出1,254,967.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于“2080505机关事业单位养老保险缴费支出533,118.72元;“2080506机关事业单位职业年金缴费支出111,900.70元;“2080801死亡抚恤支出609,948.40元。

  9.卫生健康(类)支出571,302.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于“2101101行政单位医疗缴费支出265,895.40元;“2101103公务员医疗补助缴费支出274,636.07元;“2101199其他行政事业单位医疗支出”30,770.61元。。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出423,186.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于“2210201住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为44,000.00元,决算为33,226.61元,完成年初预算的75.52%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为23,933.61元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.03%,完成年初预算的99.72%元;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为9,293.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.97%,完成年初预算的46.47%,具体是国内接待费支出决算9,293.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为44,000.00元,支出决算为33,226.61元,完成年初预算的75.52%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为23,933.61元,完成年初预算的99.72%;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为9,293.00元,完成年初预算的46.47%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加18,089.61元,增长19.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加9,933.61元,增长70.95%;公务接待费支出决算增加8,156元,增长717.33%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增长的主要原因是:因车辆使用年限较长,维修费及油耗高。今年公务接待比上年增加5批次74人。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表检查、视察、调研及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人,(其中:外事接待人次0人)。主要用于人大调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出508,141.27元,与上年对比,减少34,585.98元,下降6.37%,主要原因是:2023年末人员比上年减少1人。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、公务用车运维费、差旅费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,472,288.39元,其中,流动资产2,088,649.22元,固定资产383,512.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产126.86元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少777,056.70元,其中固定资产减少7,519.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产18项,账面原值49,198.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额72,616.50元,其中:政府采购货物支出38,829.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出33,787.50元。授予中小企业合同金额72,616.50元,其中:授予小微企业合同金额38,829.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

富民县人民代表大会常务委员会办公室 2023年度部门决算公开表

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