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索引号: 151271190-202502-960531 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2025-02-20 09:16
名 称: 富民县市场监督管理局2025年预算公开
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富民县市场监督管理局2025年预算公开

发布时间:2025-02-20 09:16 浏览次数:4
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富民县市场监督管理局2025预算

公开目录

第一部分 富民县市场监督管理局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县市场监督管理局2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县市场监督管理局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关地方性法规、政府规章、有关政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2)负责市场主体统一登记注册。组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3)负责组织市场监督管理综合执法工作。推动全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监督管理,组织查处各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为。

4)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6)负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施,统筹实施县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。

7)负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担富民县人民政府食品安全委员会日常工作。

10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责流通(零售)环节食盐的监管执法。组织特殊食品注册、备案和监督管理。

11)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位, 执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12)负责统一管理标准化工作。组织制定并实施标准化激励政策,依法协调引导和监督地方标准、团体标准制订修订工作和标准化工作。依法对标准的实施进行监督检查。

13)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

14)负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15)负责知识产权监督管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权,统筹知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决,促进知识产权运用,统筹指导知识产权公共服务体系建设。

16)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关 工作。

17)负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;依法查处药品、医疗器械违法违规行为;负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准;负责开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准入制度。组织保健食品、化妆品监督管理;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;监督实施保健食品、化妆品生产经营质量管理规范。组织对保健食品、化妆品检验检测机构的监督管理。

18)负责监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城乡集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

19)履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。

20)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

富民县市场监督管理局共设置9个内设机构,分别为:办公室、综合协调科、政策法规科、行政许可科(企业登记注册管理科)、食品监管科、药品监管科、场监督管理科(消费者权益保护科)、特种设备安全监管科、标准计量与商标科。

富民县市场监督管理局无所属单位。

(三)重点工作概述

1)创新监管方式,激发市场活力。持续深化商事制度改革,强化放管服结构性改革,推进“多证合一”、“证照分离”等审批制度改革,优化投资环境,改善营商环境。坚持“质量强县”不动摇,着力实施好名牌、名品战略。全面推进“放心市场”建设,提升市场服务能力。

2)强监管,促消费环境安全。加快行刑衔接,严厉打击市场不法行为。健全完善食品安全综合协调应急处置机制,重点加大对学校、幼儿园食堂监管力度,按照“四个最严”要求,提升食品安全保障水平。落实特种设备区域网格化监管模式,延伸监管触角。强化药械市场日常检查和监督抽样力度,提升药械安全水平。

3)建秩序,促规范。开展食品、药品、特种设备、计量安全知识普及,加大市场产品质量抽检覆盖面,畅通消费维权渠道。加大对食品、药品、无证经营、传销、农资、建材、钢材、化工、电子产品、工业产品、特种设备、商业贿赂、网络、物价、知识产权等领域违法经营行为查稽力度,规范市场秩序。

4)加强自身建设,树队伍形象。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以“五好干部”为标准,以班子为标兵,切实践行“三严三实、忠诚干净担当”为航标,全面履行党员领导干部党风廉政建设“一岗双责”,抓实干部队伍作风建设,按照“快、严、细、实、担”理念抓工作落实,依法行政、依法办事,把干部队伍工作的全过程规范在法律框架内,让权力关进制度的笼子,促干部廉洁从政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制51人,工勤人员编制1人,事业编制25人。在职实有65人,其中:财政全供养65人,财政差额供养0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人,其中:离休0人,退休54人。

车辆编制10辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入13772833.22元,其中:一般公共预算本年收入13772833.22元,财政预算结余结转0元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元

与上年对比下降1256095.19元,减少的原因分析:2024年度财务总收入包含上年结转结余163753.44元及本年度退休5人,死亡1人,人员经费及社保费用正常性减少。

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入13772833.22元,其中:一般公共预算本年收入13772833.22元,财政预算结余结转0元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比下降1256095.19元,减少的原因分析:2024年度财务总收入包含上年结转结余163753.44元及本年度退休5人,死亡1人,人员经费及社保费用正常性减少。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出13772833.22元。财政拨款安排支出13772833.22元,其中:基本支出12796698.22元,与上年对比下降910076.75元,减少的原因分析:2024年度财务总收入包含上年结转结余163753.44元及本年度退休5人,死亡1人,人员经费及社保费用正常性减少。项目支出976135元,与上年对比下降346018.44元,减少的原因分析:本年度减少市场局营商环境专项经费的年初预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20138一般公共服务支出—市场监督管理事务支出9882223.07元,主要用于人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、市场监管经费、营商环境专项经费等支出

2.20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出1518361.52元,主要用于保障人员养老保险缴费支出以及职工退休后退还职工交给的职业年金

3.20807社会保障和就业支出就业补助支出22125元,主要用于创业担保贷款中央及省级奖补支出;

4.20808社会保障和就业支出抚恤支出83325.6元,主要用于保障死亡职工抚恤金;

5.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗支出1219990.43元,主要用于保障人员基本医疗费支出

6.21308农林水支出—普惠金融发展支出66500元,主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出;

7.22102住房保障支出—住房改革支出980307.6元,主要用于保障职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出12796698.22元,项目支出976135元)。

1.301工资福利支出11680873.84元(基本支出11680873.84元,项目支出0元),其中:30101基本工资2979924元,主要用于在职职工基本工资支出;30102津贴补贴2513472元,主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出;30103奖金800207元,主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出;30107绩效工资1647312元,主要用于事业单位职工绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费1145122.4元,主要用于在职职工养老保险缴费支出;30109职业年金缴费373239.12元,主要用于在职职工职业年金缴费支出30110职工基本医疗保险缴费565404.18元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出;30111公务员医疗补助缴费577440.22元,主要用于在职公务员医疗补助缴费支出30112其他社会保险缴费98445.32元,主要用于在职职工工伤保险及失业保险缴费支出30113住房公积金980307.6元,主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1916233.78元(基本支出1032498.78元,项目支出883735元),其中:30201办公费172862.9元,主要用于单位日常办公所需办公用品支出;30202印刷费44000元,主要用于印刷宣传品等支出;30205水费20000元,主要用于单位办公日常水费;30206电费16000元,主要用于单位办公日常电费;30207邮电费20000元,主要用于日常办公电话费;30211差旅费20000元,主要用于工作中需要出差的工作经费;30213维修(护)费80000元,主要用于办公设备日常维护费用;30215会议费15000元,主要用于单位会务支出;30216培训费25000元,主要用于组织培训支出;30217公务接待费18100元,主要用于日常单位往来接待费支出;30218专用材料费15000元,主要用于支付药品抽检购样费用;30226劳务费108000元,主要用于支付劳务派遣人员经费;30227委托业务费624872.1元,主要用于委托食品药品安全检验费;30228工会经费149500元,主要用于职工福利费支出;30231公务用车运行维护费112000元,主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出;30239其他交通费351120元,主要用于发放公务交通补贴支出;30299其他商品和服务支出124778.78元,主要用于食品药品抽检购样费用。

3.303对个人和家庭补助83325.6元(基本支出83325.6元,项目支出0万元),30305生活补助83325.6元,主要用于遗属生活补助。

4.310资本性支出92400元(基本支出0元,项目支出92400元),为31002办公设备购置92400元,主要用于政府采购计算机等办公设备。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额162400元,其中:政府采购货物预算162400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。主要用于车辆运行维护费及计算机设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县市场监督管理局2025度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130100元,较上年减少1900元,下降1.44%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富民县市场监督管理局2025因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

的原因分析:本单位2025未安排公出国(境)费,和上年对比持平,无变化。

(二)公务接待费

富民县市场监督管理局2025公务接待费预算为18100元,较上年减少900元,下降4.7%,国内公务接待批次预计为15次,预计接待120人次。

下降的原因分析:按照厉行节约的相关规定,公务接待费用每年呈下降趋势

(三)公务用车购置及运行维护费

富民县市场监督管理局2025公务用车购置及运行维护费为112000元,较上年减少1000元,下降0.88%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费112000元,较上年减少1000元,下降0.88%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

下降的原因分析:按照厉行节约的相关规定,公务用车运行维护费用每年呈下降趋势

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年度县发改局批复重点项目,对此无重点项目绩效情况,也无重点项目绩效说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共服务支出:指政府用于市场监督管理事务支出。

2.基本支出:是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县市场监督管理局2025机关运行经费安排1032498.78元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转,比2024年对比减少32098.78元,减少的原因分析:按照厉行节约的相关规定减少三公经费支出及本年度在职人员减少,减少相关日常公用经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,富民县市场监督管理局部门资产总额10183431.91元,其中:流动资产734515.93元,占总资产的7.21%;固定资产8714322.11元,占总资产的85.57%;对外投资及有价证券0元,占总资产的0%;在建工程0元,占总资产的0%;无形资产734593.87元,占总资产的7.21%;其他资产0元,占总资产的0%。与上年相比,本年资产总额减少883572.04元,为固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县市场监督管理局部门基本支出12796698.22元,与上年对比减少910076.75减少的原因分析:本年度退休5人,死亡1人,人员经费及社保费用正常性减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县市场监督管理局部门项目支出976135元,与上年对比下降346018.44元,减少的原因分析:本年度减少市场局营商环境专项经费的预算

富民县市场监督管理局

2025218

监督索引号53012400142200111

富民县市场监管局2025年预算公开表20250220085637678


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