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索引号: 151271190-202502-964056 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2025-02-27 09:22
名 称: 富民县罗免民族中学 2025年预算公开目录
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富民县罗免民族中学 2025年预算公开目录

发布时间:2025-02-27 09:22 浏览次数:3
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附件2-1

富民县罗免民族中学

2025年预算公开目录

第一部分 富民县罗免民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县罗免民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(次下达)

十、项目支出绩效目标表(文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七上级补助项目支出预算表

十八部门项目中期规划预算表

九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县罗免民族中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党政办公室、教务处、总务处、校安办、教科室。所属单位0个。

)重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的精神,响应国家“为党育人、为国育才、以德施教、立德树人”的号召,使学生得以全面发展,进一步提升教师的职业幸福感,进一步提高学校的教育教学质量,进一步推进和提升综合办学水平,努力办人民满意教育。

坚持党组织领导下的校长负责制,学校党支部全面领导学校工作,履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。在学校党组织的领导下,突出“安全、质量,发展”三个重点,以“和谐”、“规范”、“创新”、“有效”、“发展”为着力点,确立精细化管理理念,提升常规管理水平与品位;建设情智和谐的师资团队,促进教师的专业发展;打造以学生为主体的有效课堂,全面提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制46人。在职实有61人,其中: 财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中: 离休0人,退休17人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15995307.57元,其中:一般公共预算13958997.17元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00元,其他收入(单位资金)2000000.00;上年结转结余36310.40元。

与上年对比增加195470.01主要原因是本年度预算增加食堂物资采购单位有资金2000000.00

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13995307.57元,其中:本年收入13958997.17元,上年结转收入36310.40元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13995307.57元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年减少1804529.99元,主要原因是本年度在职人员减少人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15995307.57。财政拨款安排支出13995307.57元,其中基本支出13744829.17,与上年对比减少1946003.39主要原因是2024年度在职职工退休4人,调出8人,在职人数减少12人,工资福利支出预算减少项目支出2250478.40,与上年对比增加2141473.4主要原因是2024年度结转结余营养改善计划补助资金36310.40元,本年度下达校园安全维修维护资金171000.00元,省管校用和组团式帮扶教师专项资金43168.00元,富民县公办学校食堂大宗物资采购单位自有资金2000000.00

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2050203初中教育11926529.97元,主要用于学校教职工工工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费职工工会经费、及学校正常运转公用经费和富民县公办学校食堂大宗物资采购支出

2050701特殊学校教育2304.00元,主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1250988.96元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出607089.00元,主要用于单位2025年退休职工职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤45084.00元,主要用于单位遗属补助支出。

21011行政事业单位医疗1154797.64元,主要用于职工基本医疗保险、公务员补助和重特病缴费支出。

2210201住房公积金支出1008514元,主要用于教职工住房公积金支出。

五、对下项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2000000.00,其中:政府采购货物预算2000000.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2025因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

我单位2025年公务接待费预算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待,无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位是事业单位,虽然保留公务用车,但无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算,所以无重点项目绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无增减变动,主要原因本单位属事业单位,能运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,我单位资产总额24633041.07元,其中,流动资产244889.58元,固定资产24388046.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产105.40元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1173393.4元,其中固定资产减少907244.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排我单位基本支出13744829.17元,与上年对比减少1946003.39元,增减变化的原因主要是:

2024年内在职职工退休4人,调出8人,在职人员减少12人,工资福利支出预算减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排我单位项目支出2250478.40元,与上年对比增加2141473.40元,增减变化的原因主要是:

2024年度结转结余营养改善计划补助资金36310.40元,本年度下达校园安全维修维护资金171000.00元,省管校用和组团式帮扶教师专项资金43168.00元,食堂物资采购计划资金(单位自有资金)2000000.00元。

监督索引号53012403200101100111

富民县罗免民族中学预算公开表20250224103751434


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