富民县人民政府 www.kmfm.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 151271190-202510-102682 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-20 10:00
名 称: 富民县卫生健康局机关2024年度部门决算
文号: 关键字:

富民县卫生健康局机关2024年度部门决算

发布时间:2025-10-20 10:00 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53012400366100101000

 富民县卫生健康局机关2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康富民战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略,不断提升服务能力和水平。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

富民县卫生健康局机关共设置5个内设科室,分别为:党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

纳入富民县卫生健康局机关2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局机关2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的公务员6人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2;经费自理人员0

富民县卫生健康局机关2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人离休0人,退休18年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

继续深化医药卫生体制改革、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作、强化医政管理工作、推广中医药特色服务、抓好基本公共卫生服务工作,继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量,加强基本公共卫生管理及考核工作、加强卫生健康系统人才队伍建设、继续大力推进健康扶贫工作、做好卫生应急工作及安全生产工作、抓好艾滋病防治工作、进一步加强孕产妇、儿童健康管理,采取有效措施,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率、抓好计划生育工作、持续做好疫情防控工作

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

富民县卫生健康局机关2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局机关2024年度收入合计15120667.75。其中:财政拨款收入15120667.75,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加3273354.97元,增长27.63%。其中:财政拨款收入增加3307673.96元,增长28%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少34318.99元,下降100%主要原因是:财政拨款收入中,用于发放一卡通的本药物制度补助及计划生育补助资金增加

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局机关2024年度支出合计15161391.95。其中:基本支出2053804.42,占总支出的13.55%;项目支出13107587.53,占总支出的86.45%;上缴上级支出,占总支出的%;经营支出,占总支出的%;对附属单位补助支出,占总支出的%。

与上年相比,支出合计增加3242841.3元,增长27.21%。其中:基本支出减少1708280.57元,下降45.41%;项目支出增加4951121.87元,增长60.70%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%主要原因是:退休人员增加,基本支出减少;用于发放一卡通的基药补助及计划生育补助资金支出增加,项目支出增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康局机关正常运转的日常支出2053804.42其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1899566.75元,占基本支出的92.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154237.67元,占基本支出的7.51%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13107587.53其中:基本建设类项目支出0

其他基层医疗卫生机构支出项目经费3684597.00元,主要用于一卡通兑付乡村医生基药补助款和定额补助。

基本公共卫生服务项目经费77990.77元,主要用于日常开展基本公共卫生服务差旅费、公务用车运行维护费等支出。

其他计划生育事务支出项目经费9342340.00元,主要用于一卡通兑付符合计划生育补助政策人员经费,包含育儿、生育补助、婴幼儿意外伤害保险、死亡伤残扶助、奖学金、奖励金、低保、城乡居民医疗保险个人缴费补助等。

   代表工作项目经费416.00元,用于开展人大代表换届选举工作经费。

   其他卫生健康管理事务支出项目经费2243.76元,用于开展招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出15120667.75,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加3289541.80元,增长27.8%,完成年初预算的156.25%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出444217.08占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的266.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出157488.16元、机关事业单位职业年金缴费支出270192.92、死亡抚恤16536.00元。

9.卫生健康(类)支出14538753.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%,完成年初预算的155.03%。主要用于工资福利支出1317652.67元、商品和服务支出194164.00元、对个人和家庭补助支出13026937.00元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出137697.00元,完成年初预算的103.46%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75500.00元,决算为31310.27元,完成年初预算的41.47%;支出决算较上年增加12544.27元,增长66.85%

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为47000.00,决算为30016.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.87%,完成年初预算的63.86%;公务接待费支出年初预算为28500.00,决算为1294.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.13%,完成年初预算的4.54%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加13016.27元,增长76.57%公务接待费支出决算较上年减少472.00元,下降26.73%;具体是国内接待费支出决算1294.00元(其中:外事接待费支出决算0元,较上年减少472.00元,下降26.73%国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75500.00,支出决算为31310.27,完成年初预算的41.47%支出决算较上年增加12544.27元,增长66.85%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为47000.00,决算为30016.27,完成年初预算的63.86%;公务接待费支出预算为28500.00,决算为1294.00,完成年初预算的4.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年只产生了一次接待费用为1294.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加13016.27增长76.57%;公务接待费支出决算减少472.00,下降26.73%具体是国内接待费支出决算1294元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少472.00元,下降26.73%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆老旧,维修维护费增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对下属单位工作的督导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市级专家开展心脑血管疾病筛查工作调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局机关2024年机关运行经费支出116255.73比上年减少45522.27,下降28.14%,主要原因是人员变动,其他交通费及办公费减少单位机关运行经费主要用于办公费404.00元、水费2200.00元、电费4725.73元、邮电费1500.00元、差旅费6222.00元、维护费1210.00元、培训费2550.00元、接待费1294.00元、工会经费18300.00元、公务用车运行维护费12000.00元、其他交通费65850.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,富民县卫生健康局机关资产总额491949.95元,其中,流动资产182956.51元,固定资产307784.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1208.84元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4136750.65,其中固定资产减少42490.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值619345.00;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产10项,账面原值47890.00,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.艾滋病:是一种危害性极大的传染病,由感染艾滋病病毒(HIV)引起。

2.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系,保障人民群众的安全用药。

监督索引号53012400366100101111

附件2:2024年度富民县卫生健康局机关部门决算公开表格(单位:元)20251016114305925


版权所有:富民县人民政府 技术支持:昆明信息港 网站地图 网站标识:5301240002

主办单位:富民县人民政府

@版权所有 未经允许不得复制、镜像

地址:富民县永定街88号 信息公开办电话:68811833 技术服务电话:68810808

滇ICP备20000783号-1 滇公网安备 53012402000111号

富民县人民政府