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索引号: 151271190-202510-102683 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-20 10:00
名 称: 富民县散旦镇卫生院2024年度部门决算
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富民县散旦镇卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-20 10:00 浏览次数:0
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监督索引号53012400366101001000

富民县散旦镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

单位共设置8个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科、门诊、中医科、功能科、妇产科、放射科

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为富民县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4离休0人,退休4

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责辖区内广大人民群众的医疗需求,给患者提供医疗服务。积极做好医保政策宣传、报销的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度部门无“三公”经费预算;本单位为事业单位,无机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本单位2024年度“三公”经费一般公共预算《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦镇卫生院2024年度收入合计4754604.52。其中:财政拨款收入3109859.21,占总收入的65.41%;上级补助收入;事业收入1639383.31元(含教育收费0.00元),占总收入的34.48%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入5362.00,占总收入的0.11%。

与上年相比,收入合计增加63641.28元,增长1.36%。其中:财政拨款收入减少141217.67元,下降4.34%主要原因是:乡村医生购买养老保险补助,乡村医生生活补助、分档补助2023年由我单位发放,2024年由富民县卫生健康局发放上年度无上级补助收入;事业收入增加211438.15元,增长14.81%主要原因是:2024年我单位开设了住院服务,增加了住院收入上年度无经营收入;上年度无附属单位上缴收入;其他收入减少6579.20元,下降55.10%主要原因是:2023年有昆倘高速修路房屋受损补偿款

二、支出决算情况说明

富民县散旦镇卫生院2024年度支出合计4979721.49。其中:基本支出4643729.49,占总支出的93.25%;项目支出335992.00,占总支出的6.75%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少139339.56元,下降2.72%。其中:基本支出增加173627.67元,增长3.88%主要原因是:2024年我单位开设了住院服务,收入增加至相应的支出也增加;项目支出减少312967.23元,下降48.23%主要原因是:乡村医生购买养老保险补助,乡村医生生活补助、分档补助2023年由我单位发放,2024年由富民县卫生健康局发放上年度无上缴上级支出;上年度无经营支出;上年度无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障富民县散旦镇卫生院机构正常运转的日常支出4643729.49其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2785125.73元,占基本支出的59.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1858603.76元,占基本支出的40.02%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障富民县散旦镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出335992.00其中:基本建设类项目支出0.00

特殊人群家庭医生签约服务项目经费2683.02元,主要用于为特殊人群进行家庭医生签约服务的乡村医生的劳务补助;

基本公共卫生服务项目经费292226.46元,主要用于卫生院开展基本公共卫生服务的相关支出及乡村医生开展基本公共卫生服务补助;

重大公共卫生服务项目经费10616.52元,主要用于主要用于卫生院开展重大公共卫生服务相关支出;

突发公共卫生事件应急处置项目经费30466.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处置相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3109859.21,占本年支出合计的62.45%。与上年相比减少141217.67元,下降4.34%,完成年初预算的98.82%主要原因是:乡村医生购买养老保险补助,乡村医生生活补助、分档补助2023年由我单位发放,2024年由富民县卫生健康局发放

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出282034.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的98.89%主要用于17名在职职工养老保险缴费

9.卫生健康(类)支出2596500.65占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%,完成年初预算的98.79%主要用于工资福利支出2271767.17元、商品和服务支出294267.48元、对个人和家庭的补助支出30466.00

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出231324.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的99.07%主要用于主要用于17名在职职工住房公积金缴费

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数无差异

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

富民县散旦镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00上年无此项支出我单位是事业单位,故无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,富民县散旦镇卫生院资产总额4446472.65元,其中,流动资产908450.91元,固定资产3281304.92元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产256716.82元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少763876.25,其中固定资产减少177705.43。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额11150.00元,其中:政府采购货物支出11150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11150.00元,其中:授予小微企业合同金额11150.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

3.基本药物制度对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系,保障人民群众的安全用药。

监督索引号53012400366101001111

附件2:2024年度部门决算公开表格(单位:元)20251015040841700


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