富民县妇女联合会2026年预算公开
第一部分 富民县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 富民县妇女联合会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门单位基本信息表
富民县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及县委、市妇联的工作部署和要求,确定全县妇女工作的指导方针和目标任务,指导各乡(镇)妇联和县级党政机关、教科文卫等事业单位妇联组组按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作,并进行业务指导。
2.团结和动员全县妇女投身社会主义物质文明和精神文明,开展“双学双比”“巾帼建功”、“家”字系列创建等活动,实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程,促进全县经济和社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观,指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,宣传各行各业先进妇女,推动“女性形象”工程的实施,开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
4.依法维护妇女儿童的合法权益,维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事,促进妇女儿童事业的发展。
6.负责妇联组织自身建设和基层基础建设,增强基层妇女工作的活力。协助乡(镇)党委和县级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队建设、组织、指导全县妇联干部的教育培训工作。
7.承担富民县妇女儿童工作委员会办公室工作;协调妇儿工委各成员单位按规定完成《富民县妇女发展规划》《富民县儿童发展规划》的监测编制和评估工作。
8.承办县委、县政府和市妇联安排的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、妇女儿童家庭部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化思想政治引领,筑牢妇女思想根基。县妇联牢牢把握正确政治方向,持续深化妇女思想政治引领。通过专题宣讲、巾帼讲堂、线上线下宣传等形式,深入宣讲党的理论方针政策和男女平等基本国策,把党的声音传到基层一线。选树宣传先进典型,弘扬新时代女性精神,开展各类主题宣教活动,凝聚广大妇女奋进力量。
2.聚焦中心大局,彰显巾帼担当作为。紧扣全县发展大局,带领广大妇女投身发展建设。助力乡村振兴,开展妇女技能培训、创业帮扶,带动农村妇女增收致富。组织妇女参与文明创建、基层治理、生态环保等工作,组建巾帼志愿服务队,开展各类志愿活动,展现新时代女性担当。
3.坚守维权关爱初心,守护妇女儿童权益。始终把维护妇女儿童权益作为重点工作,健全维权机制,做实关爱服务。常态化开展普法宣传,普及妇女儿童相关法律法规,提升群众法治意识和自保能力。畅通12338维权热线,联合多部门建立联动维权机制,化解家庭矛盾,妥善处理维权诉求。聚焦困境妇女、留守儿童等特殊群体,落实妇女“两癌”筛查救助政策,开展走访慰问、结对帮扶,用心解决实际困难。
4.深耕家庭家教家风,涵养文明社会新风。发挥妇女在家庭中的独特作用,抓实家庭文明建设。常态化开展最美家庭、文明家庭等评选活动,宣扬优良家风。健全家庭教育服务体系,开展家风宣讲、亲子活动,推动家校社协同育人。倡导文明新风,引导妇女带头破除陈规陋习,以好家风涵养淳朴民风,助力精神文明建设。
5.夯实基层组织基础,提升履职服务能力。持续深化妇联改革,加强自身建设。完善县、镇、村三级妇联组织,推动组织向新兴领域延伸,壮大执委队伍,激活基层活力。加强妇联干部培训,提升业务能力和服务水平。坚持深入基层走访调研,倾听妇女心声、解决群众难题,改进工作作风,让妇联真正成为妇女群众信赖的“娘家人”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制5人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1526987.42元,其中:一般公共预算1526987.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少231393.83元,主要原因是2025年末在职在编人数较上年末减少1人,同时,职业年金核发人数也较上一年减少1人,因而出现预算资金明显减少情况。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1526987.42元,其中:本年收入1526987.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1526987.42元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少231393.83元,主要原因是2025年末在职在编人数较上年末减少1人,同时,职业年金核发人数也较上一年减少1人,因而出现预算资金明显减少情况。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1526987.42元。财政拨款安排支出1526987.42元,其中:基本支出1346562.38元,与上年对比减少231395.62,主要原因是2025年末在职在编人数较上年末减少1人,同时,职业年金核发人数也较上一年减少1人;项目支出180425.04元,与上年对比增加1.79元,主要原因是预算项目有部分变动,测算方法也有所改变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
科目编码 | 科目名称 | 合计 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,097,235.13 | |
20129 | 群众团体事务 | 1,097,235.13 | |
2012901 | 行政运行 | 916,810.09 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 180,425.04 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 201,509.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,509.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,223.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,285.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 123,005.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 123,005.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58,373.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 57,346.66 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,285.80 | |
221 | 住房保障支出 | 105,237.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 105,237.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 105,237.48 | |
合计 | 1,526,987.42 | ||
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县妇女联合会2026年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县妇女联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富民县妇女联合会2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元,较上年减少900元,下降10%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:本单位没有发生相关因公出国(境)费,上年也没有支出,无增减变动。
(二)公务接待费
富民县妇女联合会2026年公务接待费预算为8100元,较上年减少900元,下降10%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:2026年在预算内继续严格落实相关接待规定,控制接待批次,人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:我单位无公务车,没有公务用车购置及运行维护费支出,无相关经费增减变动情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字(包括中华青年联合会)等方面的支出。
4.行政运行科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费,指单位为职工缴纳基本老保险费。
7.职工年金缴费,指单位为职工实际缴纳的职业年金。
8.职工基本医疗保险缴费,指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
9.公务员医疗补助缴费,指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
10.住房公积金,指按规定为职工缴纳的住房公积金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县妇女联合会2026年机关运行经费安排1526987.42元,与上年对比减少231393.83元,主要原因是2025年末在职在编人数较上年末减少1人,同时,职业年金核发人数也较上一年减少1人,因而出现预算资金明显减少情况。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
富民县妇女联合会2026年委托业务费安排7000元,与上年对比增长100%,主要原因是部门人少事杂,且缺乏专业财务人员,需安排资金用于代理记账。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,富民县妇女联合会资产总额62635.57元,其中,流动资产10618.55元,固定资产47831.73元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4185.29元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加12694.08元,其中固定资产增加18889.47元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
富民县妇女联合会2026年预算公开表
滇公网安备 53012402000111号

