富民县司法局2025年部门预算公开
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富民县司法局2025年预算公开目录
第一部分 富民县司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分富民县司法局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
富民县司法局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;统筹协调全面依法治县工作,坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进;负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施;抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查;统筹推进严格执法、公正司法、全民守法,协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施,对执行情况进行监督检查;审查确认并公告县级行政执法主体资格;负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇(街道)人民政府(办事处)依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任;负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施,抓好普法工作落实;组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇(街道)司法行政工作;管理人民调解、县“大调解”中心等工作;指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作;抓好刑释解教人员的安置帮教工作。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作;推进依法行政和“放管服”改革有关工作;履行本部门行政许可事项审批工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规;拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、政治处、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、人民参与和促进法治科、行政执法监督科、行政复议与应诉科。
所属单位8个,分别是:
1.富民县司法局永定司法所(派出机构)
2.富民县司法局大营司法所(派出机构)
3.富民县司法局罗免司法所(派出机构)
4.富民县司法局赤鹫司法所(派出机构)
5.富民县司法局东村司法所(派出机构)
6.富民县司法局款庄司法所(派出机构)
7.富民县司法局散旦司法所(派出机构)
8.富民县法律援助中心(公益一类事业单位)
(三)重点工作概述
1.着眼法治长效,持续推进全面依法治县工作。落实领导干部学法清单制度,持续抓好“一规划一纲要一方案”重点任务落实,加强法治建设考核。加强法治督察工作,落实党政一体法律顾问工作机制,推动县委县政府法律顾问室规范高效开展法务保障工作。
2.紧抓重点领域,全面加强普法与依法治理。落实普法责任制,推进“八五”普法和“法律六进”工作。精心策划适合县情的法治宣传活动,推进基层民主法治创建;深化普法强基补短板行动,落实“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制,形成各部门齐抓共管普法工作格局。
3.聚焦法治引领,全面提升依法行政能力。深化行政执法体制改革,加强行政执法队伍建设,促进严格规范公正文明执法。优化复议案件的审查程序和标准,提高审查工作的便捷性和高效性。加强对镇(街道)行政执法指导及镇(街道)执法人员培训工作。落实提升行政执法质量三年行动要求,提升全县执法队伍业务素养,提升行政执法质效。
4.筑牢基层防线,切实维护社会安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入实施矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程,深化构建人民调解与行政调解、司法调解衔接联动的多元解纷机制。推进乡镇(街道)、村(社区)人民调解组织规范化建设。实施专(兼)职人民调解员队伍建设提升工程,全面提升专职人民调解员整体素质和形象。常态化推进安置帮教工作,切实维护社会安全稳定。
5.规范社区矫正工作,强化特殊人群稳控监管。推进社区矫正中心实体化运行,规范社区矫正监管流程,防止脱管漏管。进一步鼓励引导社会力量参与社区矫正工作。加大推进“智慧矫正”力度,顺利迎接司法部的“智慧矫正”指挥中心验收。
6.服务经济社会,提供优质高效的公共法律服务。健全法律服务体系,推进公共法律服务中心(站)规范化建设,为全县经济发展和社会稳定提供优质高效的法律服务。完成村(居)法律顾问选聘工作,全县75个村(社区)法律顾问实现全覆盖,切实为乡村振兴提质增效。加强法律援助工作,做到应援尽援。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:行政编制30人,工勤人员编制1人,事业编制4人。在职实有32人,其中: 财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人,其中: 离休0人,退休 13人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 10043797.90元,其中:一般公共预算10043797.90元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加了914517.90元,主要原因是司法业务项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 10043797.90元,其中:本年收入10043797.90元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10043797.90元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了914517.90元,主要原因是司法业务项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 10043797.90元。财政拨款安排支出 10043797.90元,其中:基本支出7784955.09元,与上年对比增加207305.56元,主要原因分析是人员社保费和公积金等支出增加;项目支出2258842.81元,与上年对比增加707212.34元,主要原因分析是司法业务项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040601公共安全支出-司法-行政运行支出5979852.07元,主要用于保障司法行政机关人员工资和机构正常运转。
2040604公共安全支出-司法-基层司法业务支出478830.00元,主要用于基层司法所规范化建设和基层司法业务支出。
2040605公共安全支出-司法-普法宣传支出122960.00元,主要用于开展法治宣传业务方面支出。
2040606公共安全支出-司法-律师管理支出400000.00元,主要用于政府法律顾问费支出。
2040607公共安全支出-司法-公共法律服务支出534880.00元,主要用于公共法律服务体系建设和办理法律援助案件支出。
2040610公共安全支出-司法-社区矫正支出377152.81元,主要用于社区矫正监管教育、智慧矫正中心建设等方面支出。
2040612公共安全支出-司法-法治建设支出40000.00元,主要用于开展行政复议方面支出。
2040699公共安全支出-司法-其他司法支出305020.00元,主要用于其他司法业务方面支出。
2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出592025.92元,主要用于保障人员基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8268.00元,主要用于遗属补助发放。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出314185.77元,主要用于保障行政人员基本医疗保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12255.03元,主要用于保障事业人员基本医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出259631.94元,主要用于保障在职人员和离退休人员公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32024.32元,主要用于职工大病医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出586712.04元,主要用于保障职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县司法局2025年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县司法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富民县司法局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额29000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元,较上年减少2000.00元,下降3.64%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县司法局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)安排与上年情况一致,因公出国(境)费预算无变化。
(二)公务接待费
富民县司法局2025年公务接待费预算为8000.00元,较上年减少7000.00元,下降46.67%,国内公务接待批次为8次,共计接待50人次。
减少的原因是我局严控公务接待标准和范围,并结合上年支出数,减少公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为45000.00元,较上年增加5000.00元,增长12.5%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费45000.00元,较上年增加5000.00元,增长12.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因是结合上一年度本单位工作业务实际,公务用车出车量增加,相应增加公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县司法局2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县司法局2025年机关运行经费安排718980元,与上年对比增加24600元,增加的主要原因新增事业人员公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富民县司法局资产总额2599224.22元,其中,流动资产936468.15元,固定资产2231828.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产928800.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少549815.1元,其中固定资产增加64755.00元,无形资产增加25000.00元,流动资产减少508894.41元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产25项,账面原值107690.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排富民县司法局基本支出7784955.09元,与上年对比增加207305.56万元,增减变化的原因主要是:1.在职人员社保费、公积金、工资等支出增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排富民县司法局项目支出2258842.81元,与上年对比增加707212.34元,增加的原因主要是:司法业务项目经费增加。
监督索引号53012400131500111
富民县司法局2025年预算公开表20250217090101269.xlsx