富民县融媒体中心2025年预算公开目录
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富民县融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 富民县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 富民县融媒体中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
富民县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.坚持党管媒体,贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规,遵循新闻传播规律,规范新闻生产流程,拓展新闻服务领域,扩大媒体覆盖范围,提高媒体引领能力,推动传统媒体与新兴媒体融合发展,巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。
2.贯彻落实意识形态工作责任制,把握正确的舆论导向,弘扬主旋律、传播正能量,正确引导社会思潮和舆论动向。
3.根据县委、县政府中心工作和上级安排,按照县委宣传部确定的宣传工作重点,统一宣传口径,组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督,组织好重大活动和重大事件的宣传报道;协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况,加大对内对外宣传。
4.负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道,对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略,负责整合传统媒体和新兴媒体资源,建设和完善采编中心,探索运用新技术、新机制、新模式,提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平,提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。
5.做好政务新媒体服务工作,推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。
6.负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。
7.负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。
8.管理经营富民县融媒体中心所属国有资产,发挥融媒优势,积极开展社会服务,提高社会效益和经济效益。
9.加强新闻宣传队伍建设,提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作,组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化理论学习,提高政治站位
始终坚持以理论滋养初心、引领使命,充分利用“第一议题”、党组理论中心组学习、“三会一课”等多样化形式,深入钻研党的理论。全面领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神内涵,认真领会中央、省委、市委和县委相关会议、文件要旨,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。通过持续学习,有效提升政治敏锐性和鉴别力,确保全体干部职工在政治立场、方向、原则和道路上与党中央保持高度一致。在此过程中,不断升华思想境界,筑牢理想信念之基,厚植为民服务情怀,以理论指导实践、推动工作,以高度的政治意识引领融媒体工作高质量发展。
2.加强宣传策划,巩固舆论阵地
积极适应新形势下宣传工作的新要求新趋势,深入剖析宣传形势与受众需求,找准宣传切入点和着力点,精心构思宣传策划方案,增强宣传内容的吸引力和感染力。围绕中心工作、重点任务和社会热点问题,充分整合各方资源,丰富内容形式,创新宣传手段,构建全方位、多层次、宽领域的宣传矩阵,推进融媒优化升级,加快构建大宣传工作机制,牢牢掌握舆论主导权,确保党和政府的声音广泛传播、深入人心。
3.提升人员素质,锤炼过硬队伍
紧密结合工作实际,扎实推进人才队伍建设。持续融合传统媒体与新媒体人员优势,借助省市每年举办的专题培训、与新闻院校开展的共建活动以及与其他县区的交流互动等多种途径,全方位提升人员专业素养和创新能力,着力打造一支业务精通、能力过硬、作风扎实的复合型新闻舆论工作队伍。2025 年计划组织开展两期全媒体业务培训,为队伍建设提供有力支持。
4.强化安播管控,夯实安全根基
牢固树立安全播出至上的理念,持续优化并严格落实安全播出管理制度,将工作责任压实到每一个环节。进一步强化安全播出管理工作,加大技术保障力度,加强人员精细化管理,提升应急处置能力,织密安全防护网络,以最严格的要求、最高的标准、最扎实的举措和最佳的状态,确保安全播出各项工作要求落实到位,为播出安全筑牢坚实根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 3391570.13元,其中:一般公共预算 3391570.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少9872.98元,主要原因分析:2023年年末实有人数为19人,2024年年末实有人数为22人,做预算时2025年预算人数比2024年预算人数多3人,2025年基本预算收入比上年增加402091.12元,但项目预算收入比上年减少411964.1元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 3391570.13元,其中:本年收入3391570.13元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3391570.13元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少9872.98元,主要原因分析:2023年年末实有人数为19人,2024年年末实有人数为22人,做预算时2025年预算人数比2024年预算人数多3人,2025年基本预算收入比上年增加402091.12元,但项目预算收入比上年减少411964.1元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3391570.13元。财政拨款安排支出3391570.13元,其中:基本支出3301415.94元,与上年对比增加了402091.12元,主要原因分析:2023年年末实有人数为19人,2024年年末实有人数为22人,做预算时2025年预算人数比2024年预算人数增加了3人,所以,2025年基本预算收入比上年增加402091.12元;项目支出90154.19元,与上年对比减少411964.1元,主要原因分析:2025年项目资金528400元(党的十九大胜利召开广播电视系统安全隐患整改购置设施设备剩余经费228400元、富民县电视台运行维护资金80000元、富民县宣传片拍摄经费220000元)未纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1. 2070808文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视(款)-广播电视事务(项)2386119.34元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
2. 2070899文化旅游体育与传媒支出(类)-广播电视(款)-其他广播电视支出(项)80118.29元,主要用于对个人和家庭的补助、资本性支出。
3.2080505社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)325651.36元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 2080801社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项)13152元,主要用于病故人员家属定期抚恤金。
5. 2100499卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-其他公共卫生支出(项)10035.9元,主要用于商品服务支出。
6.2101102卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)160790.36元,主要用于缴纳基本医疗保险缴费。
7.2101103卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)126737.72元,主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。
8.2101199卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)19382.64元,主要用于重特病和工伤保险缴费。
9.2210201住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)269582.52元,主要是用于缴纳职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县融媒体中心无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项
富民县融媒体中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额8000元,其中:政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25100元,较上年增加6100元,增长32.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县融媒体中心年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因:富民县融媒体中心没有因公出国(境)预算。
(二)公务接待费
富民县融媒体中心2025年公务接待费预算为18100元,较上年减少900元,下降4.74%,国内公务接待批次为4次,共计接待28人次。
减少的原因:认真执行中央八项规定,严格按照《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》执行,必须持有公函、属公务活动的来访人员才进行公务接待,所以公务接待费减少900元。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为7000元,较上年增加7000元,增长100%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费7000元,较上年增加7000元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:我单位2024年、2025年均无公务用车购置计划,所以公务用车购置无增减变化,另外,本单位属事业单位,无公务用车运行维护费,2025年从公用经费中细化了7000元车辆运行维护费,2024年按事业单位没有车辆运行维护费执行,就没有车辆运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县融媒体中心无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒支出:指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
4.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
6.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是:本单位为非行政、非参公单位管理事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富民县融媒体中心资产总额4493086.41元,其中,流动资产3598682.83元,固定资产660595.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产233808.07元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少380079.84元,其中固定资产减少185169.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产54项,账面原值49858.21元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排富民县融媒体中心基本支出3301415.94元,与上年对比增加402091.12元元,增加的原因主要是:2023年年末实有人数为19人,2024年年末实有人数为22人,做预算时2025年预算人数比2024年预算人数多3人,人员经费增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排富民县融媒体中心项目支出90154.19元,与上年对比减少411964.1元,减少的原因主要是:2025年申报项目6个,其中:解聘周延友经济补偿款77118.29元,富民县融媒体中心计算机设备购置经费3000元、2024年盘活结转结余昆财社〔2024〕14号健康云南行动以奖代补资金10035.9元3各项目纳入2025年预算,剩余3个:党的十九大胜利召开广播电视系统安全隐患整改购置设施设备剩余经费228400元、富民县电视台运行维护资金80000元、富民县宣传片拍摄经费220000元未纳入预算。2024年预算项目:解决历史遗留问题资金92118.29元、富民县宣传片拍摄经费350000元、富民县电视台运行维护资60000元,纳入2024年预算。
监督索引号53012403200700111
富民县融媒体中心2025年预算公开表20250217060132940