富民县资源林政管理站2025年部门预算公开
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富民县资源林政管理站2025年预算
公开目录
第一部分 富民县资源林政管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 富民县资源林政管理站2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
富民县资源林政管理站2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
按照上级下达下划、资金、任务开展公益林生态效益补偿、天然林资源保护、脱贫攻坚、河长制巡察、水资源保护管理、野生动物驯养繁殖管理、及林业其它任务建设等相关工作。受理便民服务中心林草局窗口交办件、联办件,严格执行森林采伐限额及木材运输管理规定等森林资源管理工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构为:办公室。
我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
全面深化林业改革;强化依法治林;推进造林绿化及林业生态修复;抓好林业“三防”工作;做好生物多样性保护;抓好林业产业发展;推进林业改革工作;强化林业支撑保障体系建设;推进数字林业项目二期建设;加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制20人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,225,016.51元,其中:一般公共预算3,225,016.51元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加82,808.34元,增加的原因分析:本年度在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,225,016.51元,其中:本年收入3,225,016.51元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,225,016.51元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加82,808.34元,增加的原因分析:本年度在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,225,016.51元。财政拨款安排支出3,225,016.51元,其中:基本支出3,130,988.01元,与上年对比增加82,808.34元,增加的原因分析:本年度在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加。项目支出94,028.50元,与上年对比增加0.00元,增加的原因为:本年度项目资金为上年度结转项目资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出319,280.96元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出157,644.97元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。
3.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出106,459.81元,主要用于在职人员医疗补助。
4.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,079.01元,主要用于在职人员重特病补助。
5.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,271,174.54元,主要用于事业单位基本支出,包含人员工资及其他工作经费。
6.2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育支出94,028.50元,主要用于森林抚育项目工作经费支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出261,348.72元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出经济科目分类情况
部门经济分类科目分组(其中:基本支出3,130,988.01元,项目支出94,028.50元)。
1.301工资福利支出3,028,888.01元,其中:30101基本工资890,376.00元,主要用于在职职工基本工资支出;30102津贴补贴118,980.00元,主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出;30103奖金74,198.00元,主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出;30107绩效工资1,071,552.00元,主要用于在职事业人员绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费319,280.96元,主要用于在职职工养老保险缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费157,644.97元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出;30111公务员医疗补助缴费支出106,459.81元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费29,047.55元,主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出;30113住房公积金261,348.72元,主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
2.302商品和服务支出196,128.50元,其中:30201办公费37,046.50元,主要用于单位日常办公所需办公用品支出;30207邮电费10,900.00元,主要用于单位日常办公所需电话费支出;30213维修(护)费25,482.00元,主要用于办公楼及办公设备维护费;30217公务接待费9,000.00元,主要用于日常单位往来接待费支出;30227委托业务费70,000.00元,主要用于森林抚育工作经费委托设计费;30228工会经费43,700.00元,主要用于职工福利费支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县资源林政管理站2025年度无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县资源林政管理站2025年度无按既定政策标准测算补助。
(三)经济社会事业发展事项
富民县资源林政管理站2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4,500.00元,其中:政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。政府采购货物为复印纸。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县资源林政管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元,较上年减少500.00元,下降5.26%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县资源林政管理站2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增加的原因分析:我部门2025年无安排预算因公出国(境)费,与上年对比持平,无变化。
(二)公务接待费
富民县资源林政管理站2025年公务接待费预算为9,000.00元,较上年减少500.00元,下降5.26%,国内公务接待批次预计为8次,预计接待75人次。
减少的原因为:我部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,每年呈下降趋势。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县资源林政管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因分析:我部门2025年无安排预算公务用车购置及运行维护费,与上年对比持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县资源林政管理站2025年无重点项目支出,所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.农林水支出:指政府用于农林水事务支出。
2.基本支出:是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。
4.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县资源林政管理站2025年机关运行经费安排102,100.00元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转,比上年对比减少500.00元,减少的原因:我部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,公务接待费减少500.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富民县资源林政管理站资产总额6,590.87元,其中,流动资产622.82元,固定资产5968.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,913.40元,其中固定资产减少1,913.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产13项,账面原值48,670.00 元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排我部门基本支出3,130,988.01元,与上年对比增加82,808.34,增加的原因分析:本年度在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排我部门项目支出94,028.50元,与上年对比增加0.00元,增加的原因分析:本年度项目资金为上年度结转项目资金,与上年对比持平,无变化。
监督索引号53012400232700300111
富民县资源林政管理站2025年度部门预算信息公开情况表20250219091658018