中国共产党富民县委员会宣传部 2025年预算公开目录
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中国共产党富民县委员会宣传部
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党富民县委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 中国共产党富民县委员会宣传部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
中国共产党富民县委员会宣传部2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党富民县委员会宣传部主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策,通过多种形式,积极开展理论武装工作。深入推进社会面宣传和新闻宣传,总结富民经济社会发展好的经验好做法,讲好富民故事,传播富民声音,树立良好形象。推进精神文明建设,积极培育和践行社会主义核心价值观。强化宣传思想文化阵地建设,稳步推进文化强县建设,不断推进文化产业培育和发展,统筹做好广播电视及新闻出版(版权)等各项工作。
(二)机构设置情况
中国共产党富民县委员会宣传部共设置4个内设机构,包括:综合办公室、宣传网信科、广电版权科、文明科。
所属单位2个,分别是:
1.富民县文学艺术界联合会机关;
2.富民县精神文明建设促进中心。
(三)重点工作概述
一是提升创新理论引领力。重点在提质理论学习、理论宣讲、理论宣传上下功夫,创新理论传播形式,提升理论传播能力,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。二是提升主流舆论传播力。重点是不断优化提升融媒体中心的专业水平和专业能力,做优各类专题专栏,做好宣传策划,扎实做好主题宣传、形势政策宣传、发展成就宣传和典型宣传,加强对富民城市的宣传营销,整合宣传渠道,形成宣传合力,提升宣传质效。三是提升核心价值凝聚力。重点是切实强化社会主义核心价值观引领,提升城市文明程度和市民文明素养,统筹推动文明培育、文明实践、文明创建,加强新时代志愿服务工作,加强农村精神文明建设,扎实推进移风易俗。四是提升文化服务供给力。重点是扎实推动文化繁荣发展,更好满足群众精神文化需求。大力推进历史文化保护传承、公共文化服务提质增效,文化产业创新突破,打造现代文化产业体系,丰富文化内涵、优化文化供给。五是提升广播电视保障力。重点抓好应急广播体系建设建管用,扎实推进广播电视整合进程,全力保障重保时段安全播出,不断提升广播电视的覆盖面和影响力。六是提升“扫黄打非”行动力。积极推进软件正版化工作,营造良好的文化环境。七是提升自身建设带动力。全面加强单位思想建设、队伍建设、组织建设、能力建设、作风建设、制度建设,全面打造干部以身作则、氛围团结向上、工作积极有为的模范型机关。
二、预算单位基本情况
中国共产党富民县委员会宣传部编制2025年部门预算单位共1个,即中国共产党富民县委员会宣传部。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制8人,工勤人员编制2人,事业编制10人。在职实有16人,其中:财政全额保障1人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5835824.86元,其中:一般公共预算5835824.86元,政府性基金预算0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年5628129.59元对比增加了207695.27元,增长3.69%,增加的主要原因是:上年结转上级转移支付项目资金增加,相应就比上年预算数有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5835824.86元,其中:本年收入5835824.86元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5835824.86元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5628129.59元对比增加了207695.27元,增长3.69%,增加的主要原因是:上年结转上级转移支付项目资金增加,相应就比上年预算数有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5835824.86元。财政拨款安排支出5835824.86元,其中:基本支出3163795.39元,与上年3496736.64元对比减少332941.25元,减少9.52%,减少的主要原因是:上年我单位新增退休人员2人;积极争取项目,项目支出2672029.47元,与上年2131392.95元对比增加540636.52元,增长25.36%,增加的主要原因是:上年结转上级转移支付项目资金增加,相应就比上年预算数有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2013301一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-行政运行(项)支出2235699.54元,主要用于2025年宣传部在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。
2.2013304一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-宣传管理(项)支出500000元,主要用于宣传部2025年开展宣传思想文化工作的经费支出。
3.2013399一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-其他宣传事务(项)支出600000元,主要用于宣传部2025年开展专项业务工作的经费支出,项目是:舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费450000元、文明城市创建及宣传氛围营造经费150000元。
4.2070899一般公共服务支出(类)-广播电视(款)-其他广播电视(项)支出1272029.47元,主要用于我县广播电视发射基站的运行维护经费支出。
5.2079903一般公共服务支出(类)-其他文化旅游体育与传媒支出(款)-文化产业发展专项支出(项)300000元,主要用于新时代文明实践中心开展文明实践服务活动经费支出。
6.2080505社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出289324.80元,主要用于2025年宣传部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080506社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出96163.38元,主要用于宣传部退休人员的职业年金缴费支出。
8.2101101卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)支出112535.58元,主要用于2025年宣传部在职人员的行政单位职工医疗保险支出。
9.2101102卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)支出30318.54元,主要用于2025年宣传部在职人员的事业单位职工医疗保险支出。
10.2101103卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)支出124341.91元,主要用于2025年宣传部在职及退休人员的公务员医疗补助支出。
11.2101199卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)支出16288.56元,主要用于2025年宣传部在职及退休人员的重特病保险及工伤保险支出。
12.2210201住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出259123.08元,主要用于2025年宣传部在职人员的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
中国共产党富民县委员会宣传部2025年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党富民县委员会宣传部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产党富民县委员会宣传部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富民县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元,较上年减少500元,下降2.33%。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党富民县委员会宣传部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化,原因是2025年无因公出国(境)费预算安排计划。
(二)公务接待费
中国共产党富民县委员会宣传部2025年公务接待费预算为9000元,较上年减少500元,下降5.26%,国内公务接待批次为10余次,共计接待80余人次。
与上年公务接待费预算为9500元相比,减少500元,下降5.26%,主要原因是2025年在预算内严格落实接待费有关规定。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党富民县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为12000元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费12000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年公务用车购置及运行维护费预算为12000元相比,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据富政办通〔2024〕58号,富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算。2025年中国共产党富民县委员会宣传部没有安排重点项目资金预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党富民县委员会宣传部2025年机关运行经费安排247618.61元,与上年252640元对比减少5021.39元,下降1.98%,减少的主要原因是:退休人员增加,所以定额办公经费和其他费用就减少。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党富民县委员会宣传部资产总额3075475.25元,其中:流动资产642264.79元,固定资产3685846.20元,对外投资及有价证劵0元,在建工程0元,无形资产13354元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少762280.75元,其中固定资产增加11096元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产13项,账面原值49750元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会宣传部基本支出3163795.39元,与上年3496736.64元对比减少332941.25元,减少9.52%元,减少的主要原因是:上年我单位新增退休人员2人。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会宣传部项目支出2672029.47元,与上年2131392.95元对比增加540636.52元,增长25.36%,增加的主要原因是:上年结转上级转移支付项目资金增加,所以就比上年预算数有所增加。项目是:2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金913029.47元、2024年省级广播电视事业发展专项资金90000元、2023年省级广播电视事业发展专项补助资金19000元、新时代文明实践中心建设项目补助经费300000元、宣传经费500000元、舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费450000元、应急广播体系建设维护经费250000元、文明城市创建及宣传氛围营造经费150000元。
中共富民县委宣传部2025年部门预算公开表20250219051815354
监督索引号53012400120100111