富民县司法局2026年预算公开
富民县司法局2026年预算公开目录
第一部分 富民县司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 富民县司法局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门单位基本信息表
富民县司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;统筹协调全面依法治县工作,坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进;负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施;抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查;统筹推进严格执法、公正司法、全民守法,协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施,对执行情况进行监督检查;审查确认并公告县级行政执法主体资格;负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇(街道)人民政府(办事处)依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任;负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施,抓好普法工作落实;组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇(街道)司法行政工作;管理人民调解、县“大调解”中心等工作;指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作;抓好刑释解教人员的安置帮教工作。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作;推进依法行政和“放管服”改革有关工作;履行本部门行政许可事项审批工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规;拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、政治处、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、人民参与和促进法治科、行政执法监督科、行政复议与应诉科。
所属单位8个,分别是:
1.富民县司法局永定司法所(派出机构)
2.富民县司法局大营司法所(派出机构)
3.富民县司法局罗免司法所(派出机构)
4.富民县司法局赤鹫司法所(派出机构)
5.富民县司法局东村司法所(派出机构)
6.富民县司法局款庄司法所(派出机构)
7.富民县司法局散旦司法所(派出机构)
8.富民县法律援助中心(公益一类事业单位)
(三)重点工作概述
1.在推进依法治县上展现新作为。充分发挥县委依法治县办统筹协调职能,研究制定新一轮法治建设规划。全面推进依法行政,健全重大行政决策、规范性文件合法性审查机制,探索建立审查专家库和案例指引制度。完善党政一体法律顾问工作机制,推动县委县政府法律顾问室规范运行,围绕重大项目、重大合同、重大改革等开展全流程法治审查。持续优化法治化营商环境。
2.在深化普法依法治理上取得新成效。宣传贯彻落实《中华人民共和国法治宣传教育法》,高标准谋划“九五”普法工作,聚焦宪法、民法典及高质量发展、社会治理等重点领域法律法规,开展“法治宣讲进基层”系列活动。落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度。推进青少年法治教育实践基地建设,深化“法治副校长”工作机制。实施企业经营管理人员法治能力提升工程,开展“法治体检”进企业活动。深化法治乡村建设,提升“民主法治示范村(社区)”创建质量,实施“法律明白人”培养提升计划。
3.在优化法律服务上实现新突破。推动公共法律服务实体、热线、网络平台深度融合,提升服务便捷度。扩大法律援助覆盖面,将更多新就业形态劳动者等重点群体纳入援助范围,健全案件质量评估和跟踪回访机制。加强律师、公证等行业党的建设,积极营造健康向上、服务群众的高素质法律服务队伍。
4.在维护安全稳定上体现新担当。完善社区矫正对象分类管理和动态研判机制,推广“矫正小组+网格化管理”模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全县镇村三级矛盾纠纷排查化解体系,推动人民调解、行政调解、司法调解联动,打造1-2个品牌调解工作室。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制30人,工勤人员编制2人,事业编制4人。在职实有35人,其中: 财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人,其中: 离休0人,退休 13人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12095105.26元,其中:一般公共预算12095105.26元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加了2051307.36元,主要原因是:1.新增机关工勤人员和事业人员,相应增加了人员经费和其他相关经费;2.司法业务项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12095105.26元,其中:本年收入12095105.26元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12095105.26元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了2051307.36元,主要原因是:1.新增机关工勤人员和事业人员,相应增加了人员经费和其他相关经费;2.司法业务项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 12095105.26元。财政拨款安排支出12095105.26元,其中:基本支出8856447.46元,与上年对比增加1071492.37元,主要原因分析是人员社保费和公积金等支出增加;项目支出3238657.80元,与上年对比增加979814.99元,主要原因分析是司法业务项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040601公共安全支出-司法-行政运行支出6590518.95元,主要用于保障司法行政机关人员工资和机构正常运转。
2040604公共安全支出-司法-基层司法业务支出762112.60元,主要用于基层司法所规范化建设和基层司法业务支出。
2040605公共安全支出-司法-普法宣传支出247.00元,主要用于开展法治宣传业务方面支出。
2040606公共安全支出-司法-律师管理支出75500.00元,主要用于律师管理和政府法律顾问方面支出。
2040607公共安全支出-司法-公共法律服务支出804734.00元,主要用于法律援助等公共法律服务工作支出。
2040610公共安全支出-司法-社区矫正支出472726.20元,主要用于社区矫正的相关支出。
2040612公共安全支出-司法-法治建设支出690000.00元,主要用于行政执法、行政复议等方面支出。
2040699公共安全支出-司法-其他司法支出425070.00元,主要用于其他司法业务方面支出。
2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出673987.20元,主要用于保障人员基本养老保险缴费支出。
2080506社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出258040.00元,主要用于保障人员职业年金缴费支出。
2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8268.00元,主要用于遗属补助发放。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出341529.88元,主要用于保障行政人员基本医疗保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26516.90元,主要用于保障事业人员基本医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出288863.89元,主要用于保障在职人员和离退休人员公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34661.64元,主要用于职工大病医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出642329.00元,主要用于保障职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县司法局2026年无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县司法局2026年无按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
富民县司法局2026年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额20000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52200.00元,较上年减少800.00元,下降1.51%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县司法局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)安排与上年情况一致,因公出国(境)费预算无变化。
(二)公务接待费
富民县司法局2026年公务接待费预算为7200.00元,较上年减少800.00元,下降10%,国内公务接待批次为8次,共计接待50人次。
减少的原因是我局认真落实厉行节约要求,严控公务接待支出数。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费45000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县司法局2026年无重点项目预算
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县司法局2026年机关运行经费安排764460.00元,与上年对比增加45480.00元,增加的主要原因是:新增机关工勤人员和事业人员,相应增加了公用经费和其他相关费用。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,富民县司法局资产总额7891467.19元,其中,流动资产987549.06元,固定资产7749756.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产928800.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加5292242.97元,其中固定资产增加5517928.36元,无形资产增加0.00元,流动资产减少51080.91元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
2026年富民县司法局预算公开表(终版).xlsx
滇公网安备 53012402000111号

