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索引号: 151271190-202603-107406 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2026-03-19 14:44
名 称: 中国共产党富民县委员会社会工作部2026年部门预算公开
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中国共产党富民县委员会社会工作部2026年部门预算公开

发布时间:2026-03-19 14:44 浏览次数:0
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中国共产党富民县委员会社会工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党富民县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)(空表)

十一、政府性基金预算支出预算表(空表)

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表(空表)

十四、对下转移支付预算表(空表)

十五、对下转移支付绩效目标表(空表)

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表(空表)

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会社会工作部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡村(社区)治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

3.指导全县社会组织党建工作,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

6.完成县委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党富民县委员会社会工作部共设置2个内设机构,包括:办公室、社会治理科。

(三)重点工作概述

2026年,县委社会工作部将坚持问题导向、目标导向、结果导向,重点抓好四方面工作。

1.深化政治引领,持续推动固本强基。一是持续强化理论武装将社会工作政策法规、业务知识纳入干部教育培训重点,通过系统培训、实践锻炼、专题调研等方式,开展业务培训,由部班子成员一对一带领新进人员参与重点难点工作、复杂案例处理、项目设计,鼓励并支持干部职工参加社会工作者职业水平考试,提升持证上岗率,全面提升干部队伍的政治素养和专业能力。二是进一步健全协同联动工作机制提升现有工作机制的运行效能,搭建信息共享平台,推动形成数据互通、问题共商、资源共享、活动共办的常态化协同格局。

2.攻坚重点难点,提升新兴领域党建水平。一是深化两个覆盖攻坚。在完成组织组建的基础上,工作重心转向动态优化与精细化管理,对已建组织进行回头看,推动从有形覆盖有效覆盖深化。加强推动党组织建设标准化规范化,提高党组织生活质量。加强党务人员、党组织书记、党建指导员培训,提升新兴领域党务工作者业务水平。二是持续深化新就业群体管理服务。深化骑手友好社区建设,优化云岭先锋新家园”“骑手驿站等阵地功能,打造骑手友好县城。搭建作用发挥平台,引导新就业群体参与基层治理和志愿服务,组织开展技能培训、权益保障、健康关爱等活动,推动新就业群体从被动服务者转变为主动参与者,增强其城市归属感与幸福感。三是探索党建创新。创新新业态党建模式,以三级物流体系项目建设为抓手,打破交通运输、快递物流、互联网电商三大行业壁垒,通过党组织联建、资源要素联享、服务功能联创,构建县有中心、镇有站点、村有网点的三级服务网络,为全面推进乡村振兴提供坚实支撑。注重培育和打造一批新兴领域党建典型,总结推广一批经验和做法,营造比学赶超的浓厚氛围。

3.强化基层治理,提高党建引领效能。一是持续建强基层党组织。配合组织、民政等部门,充分利用本轮换届契机,把那些政治坚定、能力突出、作风过硬、群众信任的优秀人才选拔到两委班子中来,特别是选优配强党组织书记这个领头雁,为基层和谐稳定奠定坚实的组织基础。二是深入开展减负增效云南行动。指导督促县级相关部门和各镇(街道)持续深入推进破解基层治理小马拉大车突出问题,巩固滥挂牌治理成效,进一步整治形式主义为基层减负,有效推动治理资源和管理服务向基层下沉,为基层减负赋能。三是优化网格管理服务体系。配合职能部门做好网格划分、网格员配备、网格员管理等相关工作。四是统筹推进信访工作法治化。做细做实人民信访工作,常态化、全覆盖开展矛盾纠纷排查,有效防范化解涉稳风险隐患。五是抓好人民意见征集工作。搭建多元征集平台,充分发挥人大代表建议、政协提案、人民团体协商渠道优势,全面加强人民建议的日常征集和专题征集,注重成果转化。同时,指导村(社区)有序开展村规民约、居民公约修订更新工作,确保导向明、内容新、能管用。

4.优化服务群众,增强民生福祉。一是持续激发群众自治活力。深入实施民生小实事、居民小区治理攻坚等专项行动,推广乡村富民理事会”“城乡社区合伙人等工作机制,拓展精细化服务群众”“两问大家访等经验做法,探索建立群众参与基层治理物质和精神相结合等激励措施,持续健全事由民议、策由民定、效由民评长效机制,充分调动群众参与基层治理的主动性、积极性。二是有效激活社会组织动能。联动县民政局和各镇(街道)推动社会组织党组织与村(社区)党组织有效对接,最大程度激发社会组织链接资源、信息灵通、专业人才等优势,助力提升基层治理效能。支持各类社会组织通过政府购买服务、项目合作等方式积极参与基层治理,鼓励将闲置用房、福利设施等国有或集体所有资产,以优惠方式提供给社区社会组织开展公益活动。三是提升社会工作服务水平。实施党建引领专业社工+志愿服务融合等试点,建强用好社会工作专业人才和志愿者两支队伍。鼓励有条件的机关企事业单位、社会组织、新就业群体等与属地村(社区)组建、联建志愿服务队伍,不断健全分领域、专业化志愿服务力量体系。梳理发布社区志愿服务项目清单社会工作服务目录,围绕扶老、育幼、助残等社会民生的重点、难点、痛点,推广点单派单接单评单模式,推动志愿服务”“精准匹配,培育一批记得住、叫得响的富民志愿服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个,是中国共产党富民县委员会社会工作部。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有10人,其中: 财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。              

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,329,056.92元,其中:一般公共财政预算收入9,329,056.92元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,其他收入0元。

与上年2,980,676.19元对比财政总收入增加6,348,380.73元,增加的主要原因为2025年新录用和调入事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费213,917.73元,2026年村(社区)拟离任干部生活补助6,014,463.00元,2026年社会事务工作经费100,000.00元,2026年计算机终端采购经费20,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,329,056.92元,其中:本年收入9,329,056.92元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,329,056.92元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,980,676.19元对比财政拨款收入增加6,348,380.73元,增加的主要原因为2025年新录用和调入事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费213,917.73元,2026年村(社区)拟离任干部生活补助6,014,463.00元,2026年社会事务工作经费100,000.00元,2026年计算机终端采购经费20,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,329,056.92元。财政拨款安排支出9,329,056.92元,其中:基本支出9,108,840.92元,与上年2,880,676.19元对比增加6,228,164.73元,增加的主要原因为2025年新录用和调入事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费213,701.73元,2026年村(社区)拟离任干部生活补助6,014,463.00元;项目支出220,216.00元,与上年100,000.00元对比增加120,216.00元,增加的主要原因为本年度社会工作事务经费和计算机终端采购经费及部门业务经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901一般公共服务支出-行政运行1,300,047.29,主要用于行政人员的工资和社会保险缴费支出。

2013999一般公共服务支出-其他社会事务支出220,216.00元,主要用于社会事务工作经费和计算机终端采购经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,276.32元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7,337,405.00元,主要用于正常离任和拟离任村干部生活补助支出。    

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56,374.08元,主要用于中国共产党富民县委员会社会工作部行政人员医疗保险缴费支出。  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,193.6元,主要用于富民县社会工作服务中心事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57,960.84元,主要用于中国共产党富民县委员会社会工作部公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,948.95元,主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149,634.84元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出9,108,840.92元,项目支出220,216.00元)。

1.基本支出9,108,840.92元。

(1)301工资福利支出1,646,063.80元。

30101基本工资433,788.00元;

30102津贴补贴392,832.00元;

30103奖金119,008.00元;

30107绩效工资226,549.00元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费171,276.32元;

30110城镇职工基本医疗保险缴费84,567.68元;

30111公务员医疗补助缴费57,960.84元;

30112其他社会保险缴费10,447.12元;

30113住房公积金149,634.84元;

(2)302商品和服务支出125,372.12元。

30201办公费2,900.00元;

30205水费1,300.00元;

30206电费3,600.00元;

30211差旅费10,100.00元;

30213维修(护)费7,100.00元;

30217公务接待费4,050.00元;

30227委托业务费1,000.00元;

30228工会经费2,3000.00元;

30239其他交通费用59,400.00元。

30299其他商品和服务支出12,922.12

(3)303对个人和家庭的补助7,337,405.00元。

30305生活补助7,337,405.00元。

2.项目支出220,216.00元。

30211差旅费15,000.00元;

30213维修(护)费15,000.00元;

30215会议费30,000.00元;

30216培训费50,000.00元;

30227委托业务费50,216.00元;

31002办公设备购置60,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

与中央配套事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了2026年政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金21,722.00元;政府购买服务0项,政府购买服务金额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,050.00元,与上年4,500.00元对比减少450.00元,减少11.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增加0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为4,050.00元,较上年减少450.00元,减少11.11%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年4,500.00元对比减少450.00元,减少11.11%,减少主要原因为本年度按照“三公”经费管理办法只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年相比增加0元,增加0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增加0%;公务用车运行维护费0元,与上年相比增加0元,增加0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党富民县委员会社会工作部无重点项目预算,无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排26,000.00元,与上年18,200.00元对比增加7,800.00元,增加的主要原因为2025年新录用和调入事业人员3人。      

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年委托业务费安排51,216.00元,与上年11,000.00元对比增加40,216.00,增加主要原因为本年度社会工作事务经费和部门业务经费

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,中国共产党富民县委员会社会工作部资产总额34,683.78元,其中,流动资产11,683.48元,固定资产22,165.26,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产935.04元,其他资产0元。与上年4,698.59元相比,本年资产总额增加29,985.19元,其中,流动资产6,984.89元,固定资产22,165.26元,无形资产935.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截止20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月(20261月上报)资产月报数据。

中国共产党富民县委员会社会工作部2026年部门预算公开表


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